你好,是的,可抵扣進(jìn)項稅額=增值稅專用發(fā)票上注明的金額(或農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價)×扣除率9%
收到苗木公司開來的增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄上面寫的是免稅,那我們做賬的話需要把增值稅進(jìn)項稅額算出來嗎?是不是按照9%的稅率計算進(jìn)項稅額?
我公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品蔬菜蘿卜開出了9%稅率的增值稅專用發(fā)票,收到對方開來的免稅普通發(fā)票金額為50000元,我怎么計算進(jìn)項稅額
我們公司是一般納稅人,收到了對方開過來的3%的苗木發(fā)票,報稅的時候發(fā)現(xiàn)報稅系統(tǒng)自動按9%計算的進(jìn)項稅額,請問老師,我們是可以無視發(fā)票票面稅額按9%做進(jìn)項抵扣嗎
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率按2個點,需要多少進(jìn)項票和要交多少增值稅稅額阿。 我計算的是進(jìn)項票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
一般納稅人收到免稅苗木票按9個點計算可抵扣金額,我們開出票稅額是÷1.09×0.09,那這樣的話進(jìn)項大于銷項,怎么做賬?請教老師
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
我們收到的是苗木公司增值稅普通發(fā)票也可以的對嗎?
你好,普票也可以的哦~~
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作順利