同學(xué)你好,按發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)50000*9%計(jì)算
我公司是一般納稅人銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品蔬菜蘿卜開(kāi)出了9%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的免稅普通發(fā)票金額為50000元,我怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
恒順果汁廠為增值稅一般納稅人從農(nóng)民手中收購(gòu)一批胡蘿卜,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票上注明的收購(gòu)價(jià)款為8000元,該超市對(duì)胡蘿卜做了深加工為胡蘿卜汁,出售給了甲企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)金額為22600元?jiǎng)t恒順果汁應(yīng)繳納的增值稅是多少
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司 收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票 稅率欄和 稅額欄 都是*****號(hào) 。請(qǐng)問(wèn)該張農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)可以使用計(jì)算抵扣9%的政策嗎
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷(xiāo)售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷(xiāo)售B產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票售價(jià)為45200元。購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款30000元;購(gòu)進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22600元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證要求:計(jì)算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。
一般納稅人,開(kāi)出去普通發(fā)票,產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)稅額。又收到了別人開(kāi)給我的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅。普票的銷(xiāo)項(xiàng),和專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)可以互相抵扣嗎
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說(shuō)流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫(xiě)
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問(wèn)老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒(méi)報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類(lèi)社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
金額不用換算嗎,是免稅的,比如這樣換算(50000/1+9%)?9%計(jì)算
不用的,直接買(mǎi)價(jià)乘以扣除率即可