原來(lái)錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票有沒(méi)有認(rèn)證抵扣?
我上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,對(duì)方告知錯(cuò)了 ,在本月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)沖回原來(lái)的,又開(kāi)了一張正確的,我要怎么處理呢
上個(gè)月開(kāi)了一張電子發(fā)票有三項(xiàng),其中有一項(xiàng)這個(gè)月要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我開(kāi)成了另一項(xiàng),開(kāi)錯(cuò)了,隨后我又把開(kāi)錯(cuò)了得這個(gè)開(kāi)了一張正的,這兩張發(fā)票需要給對(duì)方嗎
老師,5月份收到的一張普票型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,又開(kāi)了正確的正數(shù)發(fā)票(金額未變),要怎么做賬務(wù)處理
11月份我公司收到一張普通發(fā)票,對(duì)方把我公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理?聯(lián)系對(duì)方開(kāi)具正確發(fā)票嗎?收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理?
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒(méi)有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過(guò)紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬(wàn),未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬(wàn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開(kāi)餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)售發(fā)票商品名稱(chēng),規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣(mài)出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣(mài)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類(lèi)年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來(lái)再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊,也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣嗎