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老師您好,我想咨詢一下,去年有一筆固定資產(chǎn)入成了費用,今年想調(diào)整一下,如何賬務(wù)處理,還有補提折舊如何處理

2020-08-04 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-04 09:25

你好 借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊

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快賬用戶zw2d 追問 2020-08-04 09:34

老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這么處理就可以了吧,貸的累積折舊是補提去年一年的折舊嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-04 09:36

是的!你的理解正確!

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快賬用戶zw2d 追問 2020-08-04 09:46

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-04 09:48

不客氣 如果幫到你 請打五星好評

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快賬用戶zw2d 追問 2020-08-04 10:25

老師,這個的話未分配利潤就有余額,是不是結(jié)轉(zhuǎn)萬收益,還需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤到本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)損益前還是損益后

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齊紅老師 解答 2020-08-04 10:31

未分配利潤科目本身就是有余額的

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快賬用戶zw2d 追問 2020-08-04 10:35

按照老師的方法做完,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤差了調(diào)整的數(shù)據(jù),想問一下老師是什么情況

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齊紅老師 解答 2020-08-04 10:39

因為你確認(rèn)了以前年度的損益 所以本期會有差額

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快賬用戶zw2d 追問 2020-08-04 10:41

現(xiàn)在需要給上級公司報報表,這樣數(shù)據(jù)不一致,需要在哪做標(biāo)注嗎還是其他什么處理辦法

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齊紅老師 解答 2020-08-04 10:41

這個差異是正常的 你備注一下就可以

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你好 借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
2020-08-04
您好 同學(xué) 現(xiàn)在入成本月的收入就好了同學(xué)(如果金額不大) 如果金額大借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣來調(diào)
2019-10-22
您好,賬務(wù)也是一次折舊
2025-03-24
同學(xué)你好,賬上不用做任何處理,等真正處理時,再做處理。
2021-04-10
需要把這個固定資產(chǎn)清理了,就是銷售出去。
2021-04-09
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