你好 借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
老師您好,我想咨詢一下,去年有一筆固定資產(chǎn)入成了費用,今年想調(diào)整一下,如何賬務(wù)處理,還有補提折舊如何處理
老師您好,我還想問一下補提折舊,按道理說是補提一年,但是去年就提六個月,今年上半年有六個月,這個賬我也怎么處理
老師您好,請問公司去年有一個50多萬的固定資產(chǎn)一直沒有計提過折舊,我現(xiàn)在想補提怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,我想咨詢一下,我企業(yè)是酒店然后,買的空調(diào)電視機是固定資產(chǎn)嗎,買的蔬菜還有肉是如何賬務(wù)處理
老師好!我想咨詢一下固定資產(chǎn)折舊計提的有殘值,但是資產(chǎn)報廢沒有收入,這個帳務(wù)怎么處理?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這么處理就可以了吧,貸的累積折舊是補提去年一年的折舊嗎
是的!你的理解正確!
謝謝老師
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老師,這個的話未分配利潤就有余額,是不是結(jié)轉(zhuǎn)萬收益,還需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤到本年利潤,是結(jié)轉(zhuǎn)損益前還是損益后
未分配利潤科目本身就是有余額的
按照老師的方法做完,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤差了調(diào)整的數(shù)據(jù),想問一下老師是什么情況
因為你確認(rèn)了以前年度的損益 所以本期會有差額
現(xiàn)在需要給上級公司報報表,這樣數(shù)據(jù)不一致,需要在哪做標(biāo)注嗎還是其他什么處理辦法
這個差異是正常的 你備注一下就可以