你好 購(gòu)進(jìn)的分錄后面附購(gòu)買(mǎi)支付單 和發(fā)票來(lái)做附件。 后面的抵減 不需附件的
老師,請(qǐng)問(wèn),航天信息買(mǎi)的會(huì)員服務(wù)費(fèi)和稅盤(pán)的年費(fèi),這兩筆分錄怎么附憑證啊?后面這個(gè)抵減增值稅的附憑證,,前面那個(gè)只附銀行存款的回單,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們一般納稅人,七月份買(mǎi)稅控盤(pán),花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費(fèi)280元)這個(gè)可以抵減,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們一般納稅人,七月份買(mǎi)稅控盤(pán),花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費(fèi)280元)這個(gè)可以抵減,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎?
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒(méi)有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證啊!這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問(wèn)題比較都??!謝謝
發(fā)現(xiàn)前兩個(gè)月 有張繳納稅款的會(huì)計(jì)憑證,繳納增值稅正確的,各項(xiàng)附加稅數(shù)額都不對(duì)(和繳稅回單不一致),但是貸方銀行存款總數(shù)是正確的 請(qǐng)問(wèn)可以在這個(gè)月調(diào)整嗎,具體該怎么做分錄
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
我寫(xiě)到一張憑證上可以嗎?把發(fā)票和回單都附后面
你好 你別做管理費(fèi)用貸方去 到時(shí)你系統(tǒng)數(shù)據(jù)戶(hù)出錯(cuò)的 。 你做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣做 。 是的 你要是當(dāng)月抵減就可以一起做