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你好,辦理退稅,更正申報(bào),增值稅主表更正為應(yīng)補(bǔ)退稅額是0可以退稅嗎?

2020-08-01 19:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-01 19:32

你好 更正后是0 就沒有多繳納稅費(fèi) 不會(huì)退稅 。 要是你多繳納了 會(huì)顯示是負(fù)數(shù) 才會(huì)退稅或者以后抵減的

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你好 更正后是0 就沒有多繳納稅費(fèi) 不會(huì)退稅 。 要是你多繳納了 會(huì)顯示是負(fù)數(shù) 才會(huì)退稅或者以后抵減的
2020-08-01
您好,正在給您回復(fù)
2023-05-24
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 多交的可以退
2022-12-14
您好,學(xué)員。是需要更正前期報(bào)表的,一般征期后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤需要更正報(bào)表的,需要憑稅控盤、公章、正確申報(bào)表、稅務(wù)登記證副本(“一證一碼”的納稅人準(zhǔn)備好加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營業(yè)執(zhí)照)、經(jīng)辦人身份證到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)做補(bǔ)充申報(bào)。
2022-11-01
同學(xué)你好 應(yīng)該是可以的。要看你當(dāng)?shù)氐恼?,有的是退稅,有的是以后交稅的時(shí)候抵減。
2021-01-08
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