你好,如果刪除不用的啊
我已經(jīng)不在以前公司了,以前公司還在給我虛報(bào)工資,錢沒給我,導(dǎo)致我需要交幾百塊個(gè)人所得稅,我申報(bào)了,稅務(wù)局調(diào)查了,以前公司給我的打電話讓我撤回,把稅錢補(bǔ)給我,因?yàn)閭€(gè)人所得稅上受理的不能撤回,她讓我給稅務(wù)局說 搞錯(cuò)了然后撤銷,這個(gè)對(duì)我有問題嗎
我是個(gè)學(xué)生我不小心自己瞎弄我點(diǎn)了點(diǎn)那個(gè)個(gè)人所得稅,我根本就沒有收入我申訴成功了我也沒有管他,今天有人打電話讓我交稅,然后我看了看那個(gè)軟件我直接把哪個(gè)作廢了,那我還需要交稅嗎,自己好慌好害怕失去信用
我2019年個(gè)人所得稅要補(bǔ)交1800稅務(wù)客服打了電話叫你補(bǔ)交了 之后我把申報(bào)記錄作廢了成功了 那還得補(bǔ)交嗎
您好,稅務(wù)局來電話說我司18年企業(yè)所得稅申報(bào)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增金額報(bào)錯(cuò)了,這個(gè)需要怎么調(diào)呢?需要去窗口都需要什么嗎?能把18年的表調(diào)整嗎?還需要補(bǔ)交所得稅嗎?
①如圖,我提交2021年個(gè)人申報(bào)后,應(yīng)繳納稅額是2477.85元。點(diǎn)了享受免申報(bào)之后,無需繳納2477.85元的稅費(fèi)了嗎? ②之前沒有關(guān)注過個(gè)人所得稅, 2020年年收入總額是十萬(wàn)多,估計(jì)稅費(fèi)也有2000以上,我現(xiàn)在是否需要補(bǔ)齊2020年的稅費(fèi)以及滯納金? ③如需補(bǔ)交所有稅費(fèi)包括滯納金,我該從哪里補(bǔ)交?若無需補(bǔ)交,此問題作廢 稅務(wù)知識(shí)是我的盲區(qū),我不太懂,麻煩解答,感謝!
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子