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老師,請問小規(guī)模納稅人,收入未達到增值稅起征點,分錄需要做應(yīng)交稅費再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是直接主營業(yè)務(wù)收入。有稅法說明嗎

2025-10-23 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 11:14

只是免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,不是申報表里邊算出的3%都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶8926 追問 2025-10-23 11:23

嗯嗯,賬務(wù)上是要通過應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?有些說沒交增值稅是直接入分錄主營業(yè)務(wù)收入,不用通過應(yīng)交稅費,所以想確認下稅法有規(guī)定條例嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-23 11:27

說不過去的,比如你是10萬免交增值稅,那么只能把1%的增值稅1000轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,本身減免的2%就體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入,你再做營業(yè)外收入就多記了收入

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快賬用戶8926 追問 2025-10-23 12:00

1%的增值稅有沒有直接記入主營業(yè)務(wù)收入的

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齊紅老師 解答 2025-10-23 12:05

季末判斷是免交1%增值稅就要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶8926 追問 2025-10-23 12:38

季末轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入呀,我們分錄開始是,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 。后面季末:借 應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-10-23 14:14

是的,就是在季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,寫做了

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只是免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,不是申報表里邊算出的3%都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-10-23
下個月再轉(zhuǎn),也是可以的。
2021-04-16
你好! 對的。
2019-10-10
同學(xué), 小規(guī)模開了專票是要繳納增值稅的,不可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 增值稅普通發(fā)票才有不超過45W免稅的優(yōu)惠。
2021-04-15
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
2021-10-10
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