只是免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,不是申報表里邊算出的3%都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人未達起征點的增值稅,是在季度末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有達到起征點的增值稅是不是直接,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項,貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模按1%繳納增值稅,沒超額的無票收入要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,后面再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,還是直接做主營業(yè)務(wù)收入就可以
老師, 小規(guī)模納稅人一個季度未達起征點和已達起征點銷售的會計分錄有區(qū)別嗎?應(yīng)交增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模,建筑服務(wù)企業(yè),跨省開票,預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅,各預(yù)繳多少,含稅還是不含稅?
老師好,新注冊的公司,怎么才能登上電子稅務(wù)局呢?只有營業(yè)執(zhí)照,
公司虧損,然后做了股權(quán)變更,需要申報什么稅費
老師,怎么查銀行行號
郭老師,請問一下就是今年的審計報告計公司出錯了,然后我們是民間非營利組織已經(jīng)年報完了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯了,然后說可以幫我重新報告,但是我年報上面的數(shù)據(jù)又不一樣了,怎么辦呢?要怎么做呢?
二手生產(chǎn)設(shè)備折舊幾年,幾月份開始折舊
老師你好,我想問一下,它前面有一個黃色的感嘆號,這個是我填錯了嗎?
二手生產(chǎn)設(shè)備什么時候開始折舊,次月嗎
合伙企業(yè)合伙人均為企業(yè),在申報個稅時,生產(chǎn)經(jīng)營所得還需要單獨申報嗎?
老師一個人同時在多個公司兼職,可以同時申報工資個稅嗎
嗯嗯,賬務(wù)上是要通過應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?有些說沒交增值稅是直接入分錄主營業(yè)務(wù)收入,不用通過應(yīng)交稅費,所以想確認下稅法有規(guī)定條例嗎
說不過去的,比如你是10萬免交增值稅,那么只能把1%的增值稅1000轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,本身減免的2%就體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入,你再做營業(yè)外收入就多記了收入
1%的增值稅有沒有直接記入主營業(yè)務(wù)收入的
季末判斷是免交1%增值稅就要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入
季末轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入呀,我們分錄開始是,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 。后面季末:借 應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入
是的,就是在季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,寫做了