你的意思是說(shuō),你在疫情期間你享受了免稅,那么享受免稅的話,你就是不可以抵扣的,然后你就是申報(bào)的時(shí)候還是抵扣的進(jìn)項(xiàng),那么這個(gè)樣子你要在現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,或者是去更改之前的申報(bào)表,將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我單位是一家酒店,1月我們認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),2月初進(jìn)行了1月的申報(bào)之后,管理員打電話叫我們更正申報(bào),但更正申報(bào)我們未將1月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一直將進(jìn)項(xiàng)抵扣至6月,請(qǐng)問(wèn)怎么處理,還有疫情期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后可以認(rèn)證抵扣嗎?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購(gòu)買了2臺(tái)機(jī)械,進(jìn)項(xiàng)票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說(shuō)稅號(hào)開錯(cuò)了,這樣的情況,我們可以先申報(bào)12月稅,用1月他們開正確的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣12月的欠稅嗎?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后申報(bào)了增值稅 但是對(duì)方說(shuō)我們把紅字信息發(fā)票開錯(cuò)了 我們只有更正申報(bào)表 但是我們本月又有外地預(yù)交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時(shí)候少抵扣我之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分 這樣會(huì)不會(huì)有什么影響呢
我想問(wèn)下我們生產(chǎn)出口企業(yè)有筆5月的報(bào)關(guān)單有一筆禁止出口的產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)這筆無(wú)票收入,現(xiàn)在6月報(bào)5月過(guò)了申報(bào)期,現(xiàn)在管理員讓我們把無(wú)票收入補(bǔ)到5月,問(wèn)題來(lái)了,現(xiàn)在補(bǔ)無(wú)票那么沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),即使有進(jìn)項(xiàng)我這邊也操作不了,那我可以5月更正了無(wú)票收入后做留抵抵欠不?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=