納稅人對免征的增值稅做會計分錄的時候,應該直接減免的增值稅計入營業(yè)外收入,借記應交稅金—應交增值稅(減免稅款),貸記營業(yè)外收入。
哈爾濱到北京火車站 然后直接去河北省廊坊市香河縣 需要隔離嗎
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務處理
盈利性民營醫(yī)院在增值稅免征期的賬務處理怎么做?報稅的時候要填免征表嗎?
老師,免征增值稅的賬務處理
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,個稅5300由公司承擔出,不扣除顧工的,請問一下老師,收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄?
老師這個季度平均值怎么算
軟件企業(yè)所得稅申報計算怎么樣的。
個人給公司開勞務發(fā)票,怎么開?在哪個軟件上開?操作步驟有嗎?
年度匯算以前年度損益調整需要怎樣填列呢
老師,幫我看下這個賬是不是有很大問題?
請問一下老師!小規(guī)模納稅人每月開票限額是多少?不需要交稅
問答詳情22:34:33后5次對話問結束老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,這個個稅繳納由我公司扣款,不用扣除個人的,請問一下老師,這種情況怎么做會計分錄?麻煩會計分錄詳細指導,謝謝
公司目前是商貿(mào)行業(yè),打算在今年申報高企,讓審計進行了24年財報審計和高新申報審計,審計把24年的營業(yè)成本調整成了管理費用的研發(fā)費用,審計也把研發(fā)費用表格數(shù)據(jù)理出來了,但是24年的賬面并沒有進行研發(fā)費用的計提,由于還是商貿(mào)行業(yè),24年匯算清繳沒有辦法進行研發(fā)加計扣除,所以24年的財報是根據(jù)賬面還是根據(jù)審計公司的來?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
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