24 年財(cái)報(bào)應(yīng)以審計(jì)后的為準(zhǔn)。審計(jì)專業(yè)權(quán)威,調(diào)整符合高企申報(bào)需求,雖賬面未計(jì)提研發(fā)費(fèi)用,但需依審計(jì)結(jié)果追溯調(diào)整賬目。雖當(dāng)年匯算清繳不能加計(jì)扣除,但審計(jì)數(shù)據(jù)是高企申報(bào)關(guān)鍵,利于未來稅務(wù)優(yōu)惠
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問題:評(píng)審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會(huì)問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
老師請(qǐng)問我們知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè),上級(jí)說沒完成今年高新指標(biāo),讓我們公司湊數(shù)報(bào)個(gè)高新,可是實(shí)際上我們也沒有研發(fā),就算審計(jì)給調(diào)出有研發(fā)費(fèi)用,如果我們高新沒通過是不就沒什么風(fēng)險(xiǎn),但是一但通過了匯算清繳的時(shí)候要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是不有風(fēng)險(xiǎn)啊
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤(rùn)表年報(bào)沒有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個(gè)月份季報(bào)利潤(rùn)表沒有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤(rùn)表沒有列明研究費(fèi)用,還沒有進(jìn)行利潤(rùn)表年報(bào)。 老師我想問以上報(bào)表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤(rùn)表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤(rùn)表也需要更正,,到時(shí)候錯(cuò)誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤(rùn)表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎?之前會(huì)計(jì)離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報(bào)表里的對(duì)不上
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤(rùn)表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目,都是直接計(jì)入管理費(fèi)用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計(jì)扣除嗎
我們有天貓店鋪,支付寶收款的備注顯示企業(yè)紅包-淘寶現(xiàn)金紅包提現(xiàn) 這是什么意思
董孝彬老師晚上好!請(qǐng)教您,收到匯票借:應(yīng)收票據(jù)10萬 貨:應(yīng)收賬款—圓通建材公司10萬(這個(gè)客戶名稱錯(cuò)了) 更正時(shí)借:應(yīng)收賬款—圓通建材公司10萬 貨:應(yīng)收賬款(還是應(yīng)付賬款呢)—華潤(rùn)建材公司103 對(duì)嗎?謝謝老師!
老師好!請(qǐng)問一下美發(fā)店被人舉報(bào)偷稅漏稅,現(xiàn)在要查賬,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?營(yíng)業(yè)執(zhí)照是有限公司,但是沒有做賬和報(bào)稅
公司購買土地,上面辦公樓,廠房,繳納房產(chǎn)稅得時(shí)候要考慮土地的價(jià)值嗎
老師,請(qǐng)問一下年度所得稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)職工福利費(fèi)支出的數(shù)據(jù)看哪里?不是管理費(fèi)用的福利費(fèi)吧?
工資到底應(yīng)該是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),算費(fèi)用。社保按單位部分對(duì)吧
#提問#老師在青島市開的企業(yè)工商年報(bào)怎么申報(bào)?需要進(jìn)青島網(wǎng)站嗎?怎么用國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)像申報(bào)山東的那樣出不來公司?怎么申報(bào)?
老師,您好,計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
做賬完的報(bào)表有合同負(fù)債,稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表小企業(yè)沒有這個(gè)科目,應(yīng)該把它放在哪里
這個(gè)月。有退休人員。社保是不是要進(jìn)行減員再申報(bào)?
那賬面怎么處理呢?
正常做就可以了哦
不需要進(jìn)行調(diào)整嗎?匯算清繳也是正常做嗎
你沒有加計(jì)扣除 這個(gè)不用調(diào)
賬面需要補(bǔ)研發(fā)費(fèi)用嗎?需要的話,補(bǔ)在什么時(shí)候呢?
賬上沒有做的話你可以補(bǔ) 補(bǔ)在去年