一般納稅人還是小規(guī)模的。
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報(bào)時(報(bào)表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報(bào)時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免征值稅的,在報(bào)增值稅的時候讓填附列資料一的表,請問這個表怎樣填?我們當(dāng)期的銷售額是3354.62
老師,醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,那我在做賬的時候還用提增值稅嗎?還是提完轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
老師,增值稅的免稅和不征稅,以及企業(yè)所得稅的免稅和不征稅具體要如何區(qū)分呢?在收到款之后,增值稅的免稅和不征稅要如何做收入和增值稅的賬務(wù)處理,跟企所稅后期要調(diào)整減除的免稅和不征稅收入的依據(jù)是不同的嗎?
盈利性民營醫(yī)院在增值稅免征期的賬務(wù)處理怎么做?報(bào)稅的時候要填免征表嗎?
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計(jì)想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開發(fā)票,讓對方開13個點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計(jì)扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買,所以就讓個人買可以享受國補(bǔ),但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
小規(guī)模納稅人
你好,在主表其他免稅銷售額里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
這樣填對嗎?賬務(wù)處理分錄里不用反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)科目吧?
是的,這個不需要做賬戶處理。
這個表的第二欄,免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,是什么意思呢?
差額算的 免稅收入扣除差額的
舉個例子這個欄目應(yīng)該怎么填寫呢
你好,這里填寫零就可以的。