你好,可能是有專項(xiàng)扣除附加
老師,你好,本月員工工資超過(guò)5000,但是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)一直顯示應(yīng)繳為0,這個(gè)是什么原因?
還有申報(bào)這個(gè)員工工資的時(shí)候工資只有3222,但是報(bào)表中累積減除費(fèi)用顯示是0,導(dǎo)致要扣個(gè)稅,是什么原因,怎么在系統(tǒng)修改
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問(wèn)題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺(jué)得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
你好老師,我們這個(gè)月報(bào)12月個(gè)稅工資,超過(guò)5000了,個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)有帶出來(lái)個(gè)稅稅款,什么原因
老師你好,我們公司員工每個(gè)月是5000,但是到第6個(gè)月的時(shí)候就顯示要交稅,累計(jì)扣除是25000,但是又沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),為什么會(huì)顯示交稅
老師,具體怎么操作呢?還有會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師本來(lái)每位員工工資是5000元,在每月都開支時(shí)去申報(bào)薪金申報(bào)就不用繳納個(gè)稅,但現(xiàn)在有2個(gè)月沒(méi)有開工資了,在開工資時(shí)是2個(gè)月的工資合計(jì)10000元這時(shí)申報(bào)會(huì)不會(huì)有個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請(qǐng)了研發(fā)加計(jì)多交的所得稅退稅,按照小微5個(gè)點(diǎn)所得稅申請(qǐng)的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會(huì)有什么情況不予辦理呢
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)295000萬(wàn)交多少企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn),收客戶在我們這里郵寄的快遞費(fèi),直接付給我們了,我們直接月結(jié)付給順豐了,收到客戶的快遞費(fèi),借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他業(yè)務(wù)收入,是不是,錯(cuò)了?
你好,請(qǐng)問(wèn)每月充值燃?xì)?,支付時(shí),借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,計(jì)提費(fèi)用時(shí),借,生產(chǎn)成本噴涂車間,貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,廣告公司從第三方購(gòu)入LED屏金額25000,然后廣告公司給甲方銷售LEd屏25000,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500,笫三方開了25000的發(fā)票,這個(gè)整體分錄是什么?
一般納稅人,收到費(fèi)用專票,怎么做賬,本月不勾選
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是沒(méi)有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)有什么影響嗎?
老師,我沒(méi)開過(guò)數(shù)電發(fā)票教教我唄