你好,免稅的是不超三十萬免稅的那個(gè)需要計(jì)入減免稅收入,交所得稅
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫
是小規(guī)模納稅人,豬肉批發(fā)行業(yè),開的增值稅普通發(fā)票上就是免稅字樣,填寫減免稅明細(xì)表中免稅項(xiàng)目5行免稅額填寫完之后做賬的時(shí)候用做營業(yè)外收入嗎?
;老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發(fā)票,享受免征,請問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)???一填的話就是負(fù)數(shù)了哦
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
小規(guī)模4季度開具了專票和普票,申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖,請問老師,我該填寫多少?
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
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你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
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專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的