您好,您是需要計(jì)算什么金額。

某食品加工廠為增值稅一般納稅人,因?yàn)榧庸な称沸枰?019年3月份向農(nóng)民收購(gòu)大豆一-批,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)為60萬(wàn)元,并將該批大豆驗(yàn)收入庫(kù);本月還從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的紅薯一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)為15萬(wàn)元,該批紅薯在運(yùn)回庫(kù)房途中發(fā)生1%的損失,經(jīng)查屬于合理?yè)p耗。月末盤庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善丟失了一-批上個(gè)月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本178萬(wàn)元(含支付給增值稅一般納稅人的運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元),當(dāng)月銷售產(chǎn)品含稅價(jià)格680萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該加工廠本月應(yīng)繳納的增值稅。
(2)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批糧食毀損,賬面成本9000元。
從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批糧食毀損,賬面成本5220元元,算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款10000元; (2)因管理不善,將3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的用于直接銷售的糧食毀損,賬面成本5460元; (3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆1噸用于生產(chǎn)豆制品,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款1500元; (4)購(gòu)買一批建材用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款20000元; 支付給運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)1000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (5)零售日用商品,取得收入113000元; (6)將2個(gè)月前從一般納稅人處購(gòu)入的一批布料通過(guò)政府部門捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)同類貨物銷售價(jià)格; 假定相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票均經(jīng)過(guò)認(rèn)證,要求計(jì)算: (1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額);(8分) (2)當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,4月初留抵稅額2000元,四月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入一批商品,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價(jià)款10000元,稅款1300元; (2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批糧食毀損,賬面成本5000元,含分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)100元,運(yùn)輸當(dāng)時(shí)是由運(yùn)輸公司提供,且取得增值稅專用發(fā)票; (3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆1噸,規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款1500元。入庫(kù)后損失了10%,公司將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品30%作為職工福利消費(fèi),60%零售給消費(fèi)者并取得含稅收入1200元; (4)從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋果1噸,規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款1500元。入庫(kù)后損失了10%,公司將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品30%作為職工福利消費(fèi),50%零售給消費(fèi)者并取得含稅收入1200元; 問(wèn): 1、業(yè)務(wù)2應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元? 2、業(yè)務(wù)3和業(yè)務(wù)4分別應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)為多少元
樸老師,接著問(wèn)你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢?
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老師您好,增值稅加計(jì)抵減在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,實(shí)際上現(xiàn)在還沒(méi)有用到加計(jì)抵減,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額很大,現(xiàn)在還沒(méi)有消化完,建議把加計(jì)抵減的營(yíng)業(yè)外收入先沖出來(lái)嗎?,沖出來(lái)的話,當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個(gè)個(gè)體工商戶開小票的,本來(lái)是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開爆了,開了二十多萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這筆發(fā)票沒(méi)成本還要交所得稅一萬(wàn)多塊,我能把員工做進(jìn)去申報(bào)今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補(bǔ)貼,但補(bǔ)貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補(bǔ)貼款是3萬(wàn),我們訂5萬(wàn)元的貨,那只需支付他們2萬(wàn)元就行,他們給予5萬(wàn)元的貨,然后開折扣3萬(wàn)元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時(shí)入庫(kù)的時(shí)候是直接按5萬(wàn)元入庫(kù)做庫(kù)存商品?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請(qǐng)問(wèn)我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后折舊的 請(qǐng)問(wèn)不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來(lái)一補(bǔ)嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)分別有哪些,分別怎么適用

