您好,您具體是什么問題
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向B公司支付手續(xù)費,大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向B公司支付手續(xù)費,大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向B公司支付手續(xù)費,大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向B公司支付手續(xù)費,大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票
2.資料:甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),其適用的增值稅稅率為17%,銷售價為不含20*3價格;適用的所得稅稅率為25%。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆結(jié)甲公司20×3年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(中)(1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,銷售價格總額為200萬元,該產(chǎn)品的銷售成本為萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,代墊運雜費0.8萬元,同時向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票并行辦妥托收手續(xù)。(2)委托B公司銷售產(chǎn)品一批,協(xié)議價格為100萬元,該產(chǎn)品的成本為60萬元。到B公司開來的代銷清單,在代銷清單中注明該批產(chǎn)品已全部售出,并匯來銷。甲公司向B公司開出增值稅專用發(fā)票。
老師,合同銷售的印花稅之前是多少,現(xiàn)在是多少,從什么時候變更的
老師,你說我賬上應(yīng)交稅費有0.39,不知道是怎么剩下的,我想給結(jié)平了怎么做憑證呢?
夠買大米,桶裝水,煤氣計入什么科目
5月份的社保,申報了,但是忘記繳費了,現(xiàn)在交會有影響嗎?
老師,待認證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項科目,一直都是進項稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機構(gòu)的老師住宿費沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價是1415.09,稅是84.91…做賬是價稅合計入賬…為什么確定主營業(yè)務(wù)收入時,需要拆開入賬??如果是價稅合計,季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報銷,沒人來報銷,所以也就沒有做費用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?