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收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價(jià)格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價(jià)的10%向B公司支付手續(xù)費(fèi),大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價(jià)格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價(jià)的10%向B公司支付手續(xù)費(fèi),大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價(jià)格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價(jià)的10%向B公司支付手續(xù)費(fèi),大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。
收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單,該批產(chǎn)品的銷售價(jià)格為90000元(不含稅),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價(jià)的10%向B公司支付手續(xù)費(fèi),大地公司已開具了增值稅專用發(fā)票
2.資料:甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),其適用的增值稅稅率為17%,銷售價(jià)為不含20*3價(jià)格;適用的所得稅稅率為25%。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)甲公司20×3年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(中)(1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)格總額為200萬元,該產(chǎn)品的銷售成本為萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,代墊運(yùn)雜費(fèi)0.8萬元,同時(shí)向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票并行辦妥托收手續(xù)。(2)委托B公司銷售產(chǎn)品一批,協(xié)議價(jià)格為100萬元,該產(chǎn)品的成本為60萬元。到B公司開來的代銷清單,在代銷清單中注明該批產(chǎn)品已全部售出,并匯來銷。甲公司向B公司開出增值稅專用發(fā)票。
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
你好 收到代銷清單 借:應(yīng)收賬款 90000*(1%2B13%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 90000*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本50000 貸:委托代銷商品50000 2、支付手續(xù)費(fèi) 借:銷售費(fèi)用——代銷手續(xù)費(fèi) 9000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 9000*13% 貸:應(yīng)收賬款9000*(1%2B13%)