您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅額)1000,借主營業(yè)務成本-1000。
本期購入農(nóng)產(chǎn)品10萬元,進項稅9000元,加計扣除1%,怎么做賬,領用時怎么做賬,老師麻煩你幫我解答一下
老師,你好。請教你個問題。我們單位收到政府項目資金15萬,其中5萬用于購買固定資產(chǎn),10萬用于購買材料。我想知道1、收到15萬元錢時怎么做賬。2、花這筆錢時又怎么做帳。我自己從網(wǎng)上搜了很多,答案不一。麻煩你給問問吧。非常謝謝
1、購進時, 借:原材料 9100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)900 貸:銀行存款 2、領用4000元,滿足計價扣除條件 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)400 貸:原材料400 加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額=當期生產(chǎn)領用農(nóng)產(chǎn)品已抵扣稅額÷票面稅率(扣除率)×1% =[(4000/10000)*900]?9%×1%=400 老師的計算應該是40吧 這么算的話是再領5100可以抵扣的就是51了 分開算最終就是抵扣991元了 而最初能確定全部領用 就能抵扣1000元了 就是前期用途不明后期慢慢全部領用了 就虧了9元進項稅 是嘛 那如果認為全部領用最后有2000沒領用怎么做呢
老師,10月份,我們賬上只有銷項稅額1000元,沒有進項稅額,我的分錄應該怎么處理,現(xiàn)在是銷項稅額貸方有余額1000,本月交稅怎么做分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下
從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入的免稅農(nóng)產(chǎn)品用于13%的,支付了100萬元,這一百萬是含稅的嘛,那我入賬是91萬元嘛老師,進項9萬元,在領用的時候在算1%的加計扣除,那我領用91萬*1%=0.91這樣是對的嗎
請問老師,花生油的稅率是多少,一般納稅人
老師,我是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè)。我在8月份的時候收到進項發(fā)票,可抵稅費2500元,沒有產(chǎn)生銷項稅額,在申報8月份稅費的時候可以勾選這2500元的進項稅嗎?賬務上面還需要怎么處理?
公司銷售使用過的二手車,開票只能開3個點,不能開簡易計稅的2個點啊
老師您好,信息技術(shù)服務公司購買的窗簾和椅子應該記到哪個科目
請問一下,外貿(mào)公司開具銷售發(fā)票是是按出口當日的匯率折算人民幣后開具的發(fā)票,但是申報出口退稅時是按當月第一天的匯率申報的,這樣可以嗎?
老師,營業(yè)賬簿的印花稅怎么做賬? 印花稅根據(jù)主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)計算嗎老師
本月不認證進項,但是在本月入賬,如何寫分錄,后面認證如何調(diào)整分錄
上個月少報7月份工資,這月申報8月份工資,7月份少申報部分可以加到8月份申報里面嗎
老師好,電費轉(zhuǎn)讓是13%稅率嗎?謝謝!
前兩天補繳醫(yī)保,稅務系統(tǒng)什么時候跳出來?