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本期購入農(nóng)產(chǎn)品10萬元,進項稅9000元,加計扣除1%,怎么做賬,領用時怎么做賬,老師麻煩你幫我解答一下

2020-06-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-06-20 17:40

您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅額)1000,借主營業(yè)務成本-1000。

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您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅額)1000,借主營業(yè)務成本-1000。
2020-06-20
對的,是的,是這么做的
2023-07-06
你說的是1%的佳績扣除嗎?那1%的家具扣除,直接根據(jù)你領用的那一部分進行扣除就行了。 比如期初100,當時抵扣9,現(xiàn)在領用,在抵扣1 本期200,當時抵扣18,現(xiàn)在領用,在抵扣2
2022-05-30
借應交稅費,應交增值稅銷項1000 貸,應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,1000 借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸,應交稅費,未交增值稅1000 借,應交稅費,未交增值稅1000 貸。銀行存款 完整的分錄是這個。
2022-12-07
比如農(nóng)產(chǎn)品100 按9%抵扣就是9,加計扣除100*1%,成本就是100-10 申報的在附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票填寫9,下面有一行加計扣除填寫1
2019-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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