沒有銷項(xiàng)稅就不勾選,掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)沒有申請,按沒有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
?請問老師,新成立的貿(mào)易公司目前4月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),但收到一張服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)的時(shí)候需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里嗎,具體填在哪一行
老師,你好 我在4月份時(shí),銷項(xiàng)稅額是811235.73,進(jìn)項(xiàng)稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報(bào)時(shí),增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都做得零申報(bào),我在6月份申報(bào)增值稅時(shí)才發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實(shí)際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報(bào)不?或者以后怎么處理 在下期報(bào)稅時(shí)?
老師:請教一個(gè)問題,我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,您好,我在上個(gè)月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣了1張進(jìn)項(xiàng)票,繳稅按抵扣后的金額交的,現(xiàn)在3月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)票還在未勾選系統(tǒng)里面,相當(dāng)于沒有抵扣,請問應(yīng)該怎么處理
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
2025年9月30號以后開數(shù)電發(fā)票必須寫備注欄嗎,怎么寫?
您好~想咨詢下:稅負(fù)率 包括增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)、總稅負(fù)。稅務(wù)主要看哪個(gè)指標(biāo)?都看嗎?
小規(guī)模這個(gè)月是不是只需要申報(bào)一個(gè)個(gè)稅
都是 請教一下,對方不按約定付貨款起訴時(shí)可以主張利息和請律師的費(fèi)用嗎?
企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收賬款在會(huì)計(jì)上已做損失處理,可以作為壞賬,當(dāng)應(yīng)出具專項(xiàng)報(bào)告。這個(gè)專項(xiàng)報(bào)告具體是啥報(bào)告,哪個(gè)出?
有具體的法條規(guī)定嗎?
老師,新入職員工已填報(bào)2項(xiàng)個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,為啥公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒有專項(xiàng)附加扣除呢
老師點(diǎn)了還是稅務(wù)重新計(jì)算怎么回事
如果這樣先掛的話,到下個(gè)月又該怎么寫分錄呢?
勾選了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這樣,是嗎?
是的,就是那樣做的