對的,是的,是這么做的
老師,幫我看一下這道題: 從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元 此處答案計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額是:30x10%=3萬。 我的困惑是既然發(fā)票金額是30萬,進(jìn)賬稅額是0.9萬,那實(shí)際支付出去的錢是30.9萬,如果拿30.9萬去跟農(nóng)戶購買,直接按買價10%抵扣,那這樣可以抵扣3.09萬,那這樣豈不是稅負(fù)不公平嗎?而學(xué)堂上的老師解釋的是為了跟農(nóng)戶保持稅負(fù)公平,所以也用10%,所以很困惑。
1對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算并寫出會計(jì)分錄天天食品公司系增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅、果汁等的生產(chǎn)銷售。10月份發(fā)生如下購進(jìn)業(yè)務(wù):(1)從一般納稅人A公司購進(jìn)大米100噸,專用發(fā)票金額50萬元,增值稅額4.5萬元;當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用大米50噸用于雪餅生產(chǎn)。(2)從B農(nóng)民專業(yè)合作社購入自產(chǎn)蘋果4000千克,價款3.6萬元,取得增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)蘋果汁。(3)從小規(guī)模納稅人C公司購進(jìn)鮮橙1500千克,價款2.1萬元,取得增值稅普通發(fā)票;從批發(fā)市場購入適用免稅政策的胡蘿卜800千克,價款2400元,取得增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月領(lǐng)用生產(chǎn)胡羅卜脆。(1)購進(jìn)大米時。(2)生產(chǎn)領(lǐng)用大米時。企業(yè)購進(jìn)大米用于生產(chǎn)銷售的餅干、雪餅,為適用13%增值稅稅率的貨物,可在生產(chǎn)領(lǐng)用時加計(jì)抵扣1%的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)購進(jìn)自產(chǎn)蘋果時。(4)生產(chǎn)領(lǐng)用蘋果時。當(dāng)月購進(jìn)蘋果全部用于生產(chǎn),可加計(jì)扣除1%的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)購進(jìn)鮮橙、胡蘿卜時。(6)領(lǐng)用胡蘿卜時。
某商場是增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購入風(fēng)景畫10副,取得增值稅專用發(fā)票,價款50萬元(不含稅):其中4副用于裝飾辦公室。剩下的對外銷售,取得不含稅收入40萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價20萬元,取得合法的收購憑證并將購入農(nóng)產(chǎn)品的50%用于本企業(yè)的職工福利根據(jù)上述資料,分別:計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:判斷業(yè)務(wù)(2)的購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是否準(zhǔn)子抵扣,如果準(zhǔn)子,計(jì)算準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。
某商場是增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購入風(fēng)景畫10副,取得增值稅專用發(fā)票,價款50萬元(不含稅):其中4副用于裝飾辦公室。剩下的對外銷售,取得不含稅收入40萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價20萬元,取得合法的收購憑證并將購入農(nóng)產(chǎn)品的50%用于本企業(yè)的職工福利根據(jù)上述資料,分別:計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:判斷業(yè)務(wù)(2)的購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是否準(zhǔn)子抵扣,如果準(zhǔn)子,計(jì)算準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。
某商場是增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購入風(fēng)景畫10副,取得增值稅專用發(fā)票,價款50萬元(不含稅):其中4副用于裝飾辦公室。剩下的對外銷售,取得不含稅收入40萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價20萬元,取得合法的收購憑證并將購入農(nóng)產(chǎn)品的50%用于本企業(yè)的職工福利根據(jù)上述資料,分別:計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額和準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:判斷業(yè)務(wù)(2)的購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是否準(zhǔn)子抵扣,如果準(zhǔn)子,計(jì)算準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。
個體戶剛申請的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請問年薪25萬和年薪20萬的個稅要繳納多少
個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊100萬,A實(shí)繳40萬,占股40%,其他股東未實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時所有者權(quán)益60萬,轉(zhuǎn)讓價格60萬,個人所得稅A自行承擔(dān)。請問賬務(wù)處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
2025年9月30號以后開數(shù)電發(fā)票必須寫備注欄嗎,怎么寫?
您好~想咨詢下:稅負(fù)率 包括增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)、總稅負(fù)。稅務(wù)主要看哪個指標(biāo)?都看嗎?
小規(guī)模這個月是不是只需要申報(bào)一個個稅
都是 請教一下,對方不按約定付貨款起訴時可以主張利息和請律師的費(fèi)用嗎?
企業(yè)逾期3年以上的應(yīng)收賬款在會計(jì)上已做損失處理,可以作為壞賬,當(dāng)應(yīng)出具專項(xiàng)報(bào)告。這個專項(xiàng)報(bào)告具體是啥報(bào)告,哪個出?
那1-0.91的差額怎么弄呢
借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借生產(chǎn)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸原材料
這個哪里有差額的。
借原材料91、進(jìn)項(xiàng)稅9貸銀行存款100
借生產(chǎn)成本81、進(jìn)項(xiàng)10貸原材料91嘛
的,是的,借生產(chǎn)成本91-91*1% 進(jìn)項(xiàng)91*1% 貸原材料91。
好的我懂了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。