你好 需要繳納的增值稅為 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當年10月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅( ?。┰?。
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當年10月份購進原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機關(guān)認證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.
單選題(1分)甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2022年2月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入36360元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5000元、增值稅額650元,該公司減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅為()元。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2022年2月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入36360元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5000元、增值稅額650元,該公司減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)2月應(yīng)納增值稅為()元。求老師認真解答一下。
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做