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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅(  )元。

2020-06-26 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-26 15:40

你好 需要繳納的增值稅為 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280

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你好 需要繳納的增值稅為 103000/(1%2B3%)*3%%2B1280
2020-06-26
你好,因為是小規(guī)模納稅人(見圖),進項稅額是不可以抵扣的
2020-09-14
你好,則該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 這里的進項不可以抵扣,銷售設(shè)備的增值稅是按3%的征收率減按2%征收?
2021-04-29
你好,因為是小規(guī)模納稅人,購進的進項稅額是不可以抵扣的。
2021-01-23
你好,該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅=12萬*3%%2B4萬/1.03*2%
2022-12-13
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