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甲企業(yè)收購一批A產品,價款10000元,稅款1300元,收到一張轉賬支票,填制進賬單送存銀行,會計分錄為,A,借銀行存款11300B,貸主營業(yè)務收入10000C,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1300D,貸其他業(yè)務收入10000

2020-06-18 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-18 10:20

你好 你們這個實際就是銷售出去了一批產品 。 那么 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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你好 你們這個實際就是銷售出去了一批產品 。 那么 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-06-18
你一次寫一筆分錄就可以了。
2021-08-24
您好 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務收入——A產品 2000 應交稅費——應交增值稅 60
2023-10-22
你好,正確的選項是:D選項?
2023-10-23
您好同學。按照您這樣做最清楚。如果一定要合在一起可以將收到款和確認收入放一起。其他就不能合并了。
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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