借本年利潤借主營業(yè)務(wù)成本-4500
本月做錯的憑證是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 4500 貸:本年利潤 4500 借:本年利潤4500 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4500 :現(xiàn)在是多記了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本 4500貸:本年利潤4500,如何調(diào)整才能使利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤呢?
是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本.(紅字)。借 本年利潤。 這筆分錄相當于主營業(yè)務(wù)成本增加本年利潤減少。然后資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加凈利潤。差額就是上面那筆分錄的金額。現(xiàn)在跨年了怎么辦呢
有筆人工費,上月直接做了主營業(yè)務(wù)成本-人工費,貸庫存現(xiàn)金,這個月要調(diào)整上月的成本,是直接紅色么、借主營成本貸庫存現(xiàn)金,(紅字,)借本年利潤貸主營成本(紅字),這樣就行了么,需要再寫借未分配利潤貸本年利潤紅字么
老師,發(fā)現(xiàn)2021年賬務(wù)錯誤,原記賬分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 82000 貸:銀行存款 82000 現(xiàn)在要調(diào)整,以下更正分錄是否正確: 借:以前年度損益調(diào)整 82000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 82000 借:利潤分配—未分配利潤 82000 貸:以前年度損益調(diào)整 82000 借:主營業(yè)務(wù)成本 82000 貸:利潤分配—未分配利潤 82000
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬