你好 嗯是的 需要設(shè)置二級科目的 。 要看實(shí)際業(yè)務(wù)情況。 比如福利費(fèi)不超過當(dāng)年工資總額的14%可以稅前扣除 超過調(diào)整處理

老師 公司員工報(bào)銷的 油費(fèi)、修車費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi) 這些需要設(shè)置管理費(fèi)用的二級科目嗎?這些費(fèi)用有規(guī)定一年不超過多少嗎?報(bào)企業(yè)所得稅需要稅前調(diào)整嗎?
老師,企業(yè)所得稅是收入減去費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用票里面一些類別的發(fā)票報(bào)銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi),員工差旅什么的,有沒有規(guī)定不能超過一定的比例?
老師你好,一家單位可以有不開票的費(fèi)用嗎?就是類似只有收據(jù)沒有發(fā)票的那種費(fèi)用?此類費(fèi)用在申報(bào)企業(yè)所得稅前要調(diào)增,那這類費(fèi)用不得超過多少錢一年???
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費(fèi)用:比如加油費(fèi)、過路費(fèi)等,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,可以嗎?問題二:費(fèi)用報(bào)銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報(bào)銷的費(fèi)用需要給這個(gè)銷售人員代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師好,我公司員工出差的差旅費(fèi)包含了過路費(fèi)油費(fèi)住宿費(fèi),這些都有發(fā)票,但是餐補(bǔ)每人每天50元,這個(gè)沒有發(fā)票,是否可以入賬,作為所得稅稅前扣除的費(fèi)用,不需要年底匯算清繳調(diào)增?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!

