可以的 沒(méi)有金額限制 匯算清繳調(diào)整增就可以
老師,單位食堂買菜買米油等的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù)入賬,入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)。在第二年度申報(bào)上一年度的企業(yè)所得稅時(shí),可以入成本嗎
老師,企業(yè)所得稅是收入減去費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用票里面一些類別的發(fā)票報(bào)銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi),員工差旅什么的,有沒(méi)有規(guī)定不能超過(guò)一定的比例?
老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)表,只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本啊,下面就是利潤(rùn)了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊,這個(gè)預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個(gè)企業(yè)有收入沒(méi)成本,但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用,如果這個(gè)表里沒(méi)有費(fèi)用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒(méi)有歸類細(xì)分過(guò) 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒(méi)填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理
老師你好,一家單位可以有不開票的費(fèi)用嗎?就是類似只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票的那種費(fèi)用?此類費(fèi)用在申報(bào)企業(yè)所得稅前要調(diào)增,那這類費(fèi)用不得超過(guò)多少錢一年啊?
@董老師你好,在線提問(wèn)的
老師?我公司開了外經(jīng)證,按報(bào)稅戶登錄不上,按報(bào)驗(yàn)戶可以登錄,法人的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)可以查詢到外省的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),報(bào)個(gè)稅報(bào)不上,一直不報(bào)是不是也有問(wèn)題?按報(bào)驗(yàn)戶登錄稅費(fèi)種認(rèn)定里什么稅費(fèi)種都沒(méi)有
個(gè)稅沒(méi)有全員申報(bào)的話,殘疾人保證金申報(bào)的工資數(shù)和匯算清繳工資薪金支出額要按哪個(gè)
老師,電子稅務(wù)局,要簽訂風(fēng)險(xiǎn)文書送達(dá)協(xié)議嗎
老師你好!怎樣核算沒(méi)有交的稅費(fèi),公司綜合稅負(fù)按為5.5%核算,一般納稅人是建筑裝飾公司,稅費(fèi)由房地產(chǎn)支付,目前房地產(chǎn)需要我們提供每年12月增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,這樣是否可以核對(duì)公司交了多少稅費(fèi)是這樣嗎?老師指導(dǎo)一下
餐飲個(gè)體戶,轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,但是開票是公司開票,這樣可以嗎
老師能不能詳細(xì)給我說(shuō)下。代理記賬我們拿回來(lái)自己做。需要跟他們會(huì)計(jì)都交接啥?
請(qǐng)問(wèn)老師,一筆業(yè)務(wù)利潤(rùn)很高開發(fā)票會(huì)有影響嗎?一般納稅人
老師,物業(yè)管理公司,水費(fèi)的發(fā)票怎么開,是直接選擇差額開具還是全額簡(jiǎn)易征收
老師,我們上月開的發(fā)票需要紅沖,這月有影響嗎