如果說你相關(guān)的憑證做完之后,你這個財務(wù)軟件是自動會生成這個財務(wù)報表的呀?,F(xiàn)在的財務(wù)軟件,只要你把憑證錄進(jìn)去之后結(jié)賬的話,你直接在軟件有一個結(jié)轉(zhuǎn)損益,點一下它就自動幫你結(jié)算了,然后再出去報表報稅的話,你就直接是在這個申報網(wǎng)上填寫你的相關(guān)的收入等等數(shù)據(jù)直接申報。
老師,我現(xiàn)在好多不會呀怎么辦,不會做資產(chǎn)負(fù)債表,我做憑證還分不好,憑證分錄不會分,結(jié)賬不會結(jié),不太明白,下個月就報稅了怎么辦呀?
老師,我們今年匯算請教之后做了調(diào)整憑證,沖減資產(chǎn)減值損失,做了調(diào)整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負(fù)30萬,貸壞賬準(zhǔn)備負(fù)30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)7.5萬,會影響什么表呀,現(xiàn)在兩個財務(wù)報表不平了,就差了這個數(shù)
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,我想問下假如計提第一季度企業(yè)所得稅,是不是3月所有憑證做好了,結(jié)賬了后,才能看到報表的利潤,調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額,然后算出計提的所得稅,再去記賬憑證那再補會計分錄呀?
老師您好,我現(xiàn)在報名可是做了雙眼皮,和身份證的不太一樣,而且身份證也快到期了,怎么辦,報名和領(lǐng)證會不會有影響呀
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實收資本~老股東,貸:實收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費用里邊計算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進(jìn)到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
我是用的學(xué)堂的金蝶云會計也可以像你說的有這些功能嗎?
也有的呀,現(xiàn)在市面上的財務(wù)軟件,這些都是基本的最基本的一些功能。
哦哦,好的,分錄還不太明白,比如,我買個設(shè)備,貨來了,支付了首付20000.還有一部分沒有付款,分三次付款,怎么做憑證,我先做的在建工程,然后月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),可怎么做憑證,還有沒有付款的呀?
借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 長期應(yīng)付款
你直接是這個樣子進(jìn)行處理啊,你這個買來就可以直接用,不需要安裝就不用通過在建工程核算。
都是需要安裝配件的工程,一個月以后付清,全款是240000 首付20000 按裝好給70000 機組開車后一個月在結(jié)清 我不會做憑證分錄, 老師給我做一下
借,在建工程240000 貸,長期應(yīng)付款240000 借,長期應(yīng)付款20000 貸,銀行存款20000 借,固定資產(chǎn)240000 貸,在建工程240000 借,長期應(yīng)付款7000 貸,銀行存款7000
就付了一筆20000 剩下的份兩次,到一個月以后還清
付的時候就坐后面的分錄,沒有付的話就不用做付款的分錄就可以了。