如果說你相關的憑證做完之后,你這個財務軟件是自動會生成這個財務報表的呀?,F(xiàn)在的財務軟件,只要你把憑證錄進去之后結賬的話,你直接在軟件有一個結轉損益,點一下它就自動幫你結算了,然后再出去報表報稅的話,你就直接是在這個申報網上填寫你的相關的收入等等數據直接申報。

老師,我現(xiàn)在好多不會呀怎么辦,不會做資產負債表,我做憑證還分不好,憑證分錄不會分,結賬不會結,不太明白,下個月就報稅了怎么辦呀?
老師,我們今年匯算請教之后做了調整憑證,沖減資產減值損失,做了調整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負30萬,貸壞賬準備負30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產7.5萬,會影響什么表呀,現(xiàn)在兩個財務報表不平了,就差了這個數
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬,系統(tǒng)提示我說資產負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,我想問下假如計提第一季度企業(yè)所得稅,是不是3月所有憑證做好了,結賬了后,才能看到報表的利潤,調整好所得稅的應納稅額,然后算出計提的所得稅,再去記賬憑證那再補會計分錄呀?
老師您好,我現(xiàn)在報名可是做了雙眼皮,和身份證的不太一樣,而且身份證也快到期了,怎么辦,報名和領證會不會有影響呀
老師,玩具*后面跟塑料有關的,是不是都不可以?塑料只能按塑料制品開?
老師,請問如果是企業(yè)所得稅季報,季末從業(yè)人數是不是個稅9月所屬期的人數?
10月份申報完第三季度的稅,是從什么時候開始才變成一般納稅人的
老師,您好,填報所得稅季報的時候出現(xiàn)是否發(fā)生資產損失,這個資產損失指哪些?
老師好,個體戶查賬征收,請問個人所得稅如何計算?
老師,開票內容可以開玩具*塑料制品嗎?
老師,我銷售發(fā)票已經開了,軟件退稅計算進去了,客戶想讓我沖了,明年再開,這樣可以嗎
老師,這月我們要清理固定資產,是先折舊后再做清理,還是先清理后折舊
老師,小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠的2個點需要做在賬上嗎
老師好,投資款8月存入銀行,該怎么做賬
我是用的學堂的金蝶云會計也可以像你說的有這些功能嗎?
也有的呀,現(xiàn)在市面上的財務軟件,這些都是基本的最基本的一些功能。
哦哦,好的,分錄還不太明白,比如,我買個設備,貨來了,支付了首付20000.還有一部分沒有付款,分三次付款,怎么做憑證,我先做的在建工程,然后月底轉固定資產,可怎么做憑證,還有沒有付款的呀?
借,固定資產 貸,銀行存款 長期應付款
你直接是這個樣子進行處理啊,你這個買來就可以直接用,不需要安裝就不用通過在建工程核算。
都是需要安裝配件的工程,一個月以后付清,全款是240000 首付20000 按裝好給70000 機組開車后一個月在結清 我不會做憑證分錄, 老師給我做一下
借,在建工程240000 貸,長期應付款240000 借,長期應付款20000 貸,銀行存款20000 借,固定資產240000 貸,在建工程240000 借,長期應付款7000 貸,銀行存款7000
就付了一筆20000 剩下的份兩次,到一個月以后還清
付的時候就坐后面的分錄,沒有付的話就不用做付款的分錄就可以了。