你好,該公司2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅={(3458-1870-64-310-350-31.724-13.596)%2B(150-147.7)%2B(25-21.1)}*25%
某公司2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總額為3458萬(wàn)元,銷售成本1870萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用64萬(wàn)元,管理費(fèi)用310萬(wàn)元,上繳增值稅103.2萬(wàn)元,消費(fèi)稅350萬(wàn)元,城市維護(hù)稅31.724萬(wàn)元,教育費(fèi)附加13.596萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出帳戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商部門罰款4.5萬(wàn)元,企業(yè)發(fā)放的工資總額1055萬(wàn)元,發(fā)生的福利費(fèi)150萬(wàn)元,撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元,發(fā)生的教育經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元。計(jì)算該公司2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
1.某服裝生產(chǎn)企業(yè)某年度取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額3500萬(wàn)元,發(fā)生銷售成本2000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)元、管理費(fèi)用200萬(wàn)元、銷售費(fèi)用300萬(wàn)元、上繳增值稅60萬(wàn)元、消費(fèi)稅140萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中贊助支出10萬(wàn)元、通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)25萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年度應(yīng)納所得稅額是()萬(wàn)元。請(qǐng)給出計(jì)算的步驟謝謝A.148.75B.163.75C.166.25D.151.25
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下1.取得產(chǎn)品銷售收入四千萬(wàn)元。2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元。3.發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元其中廣告費(fèi)650萬(wàn)元管理費(fèi)用480萬(wàn)元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)。4.銷售稅金160萬(wàn)元含增值稅120萬(wàn)元。5.營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元支付稅收滯納金6萬(wàn)元。6.計(jì)入成本費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2019年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
取得產(chǎn)品銷售收入3865萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2140萬(wàn)元,發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元(廣告費(fèi)650萬(wàn)元)管理費(fèi)用450萬(wàn)元(業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn))財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬(wàn),銷售稅金170萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金8萬(wàn))計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)30萬(wàn),發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)5.75萬(wàn)元。計(jì)算該公司年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額為3 000萬(wàn)元,發(fā)生的銷售成本2 400萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元、管理費(fèi)用300萬(wàn)元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬(wàn)元),上繳增值稅80萬(wàn)元、消費(fèi)稅120萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元、教育費(fèi)附加6萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營(yíng)被工商行政管理部門罰款5萬(wàn)元、通過(guò)民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊
9月時(shí)候 公司發(fā)了500/人 過(guò)節(jié)費(fèi),這申報(bào)個(gè)稅時(shí)候 ,是合并9月的工資表中加一欄過(guò)節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說(shuō)500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開?請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫(kù)存現(xiàn)金科目沒(méi)啟用過(guò),為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對(duì)嗎?