你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸,銀行存款
老師,今年補(bǔ)交去年的個(gè)人所得稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師請問補(bǔ)交去年的個(gè)人所得稅,帳務(wù)怎么處理
老師,去年預(yù)繳企業(yè)所得稅8000多,今年做完匯算清繳,退了1000多,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!今年收到退回的去年的所得稅。怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一下,今年年報(bào),補(bǔ)交了去年企業(yè)所得稅,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無法打開
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過賬怎么做會計(jì)分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開來10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目私人老板9萬,扣稅金1000,怎么做會計(jì)分錄
老師,對于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個(gè)月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個(gè)點(diǎn),他說他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請問同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率
公司代繳 不用做以前年度損益調(diào)整嗎
你好,公司在以年年度沒有計(jì)提么?》
那個(gè)老師是這樣的就是去年的19年12月份的工資,然后具體就是做的那個(gè)個(gè)人交的那個(gè)個(gè)人所得稅少交了32塊錢,然后今年我又補(bǔ)交的。
你好,就是說原來應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅的貸方有32的余額,是么?
應(yīng)該不是,這不是2萬多塊錢的工資嗎,應(yīng)該拿稅的話是拿120128,然后這不拿稅拿的是96嗎,就一直這么錯(cuò)著來著,然后今年才補(bǔ)上那30多塊錢。
你好,如果是這樣的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅 貸,銀行存款 借,利潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整