您好,這個(gè)的話,是老板從中間拿錢?不給公司了?
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價(jià)15萬,我們付了15萬過去,對(duì)方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對(duì)方把稅金部分也開票給我們,供應(yīng)商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問怎么換算,稅中稅也由我們承擔(dān),那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
建筑掛靠項(xiàng)目,老板實(shí)際需要支付材料款5萬 他讓供應(yīng)商開了10萬發(fā)票,被掛靠方把10萬打給供應(yīng)商 供應(yīng)商扣了一萬的稅返了4萬給我 這個(gè)材料款成本分錄怎么做 內(nèi)賬
老師!今年我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了152萬,對(duì)方開發(fā)票過來776742 等于供應(yīng)商還欠我們743258元發(fā)票,應(yīng)該對(duì)方是不開過來了,像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢?我用的科目是預(yù)付賬款
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
我們項(xiàng)目上找供應(yīng)商買的發(fā)票,過賬用的
買的票,給了供應(yīng)商稅金1000元
那一開始 借 其他應(yīng)收款10 銀行存款10? 然后 開票后? 借 其他應(yīng)收款老板? 9? 稅金1 貸 其他應(yīng)收款10
但是供應(yīng)商開的增值稅發(fā)票,是有進(jìn)項(xiàng)稅額的,這個(gè)部分不做到分錄里嗎?
你不說稅金是1嗎,還是多少,需要做
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料, 6月供應(yīng)商才開來10萬的增值稅發(fā)票,有1000元的進(jìn)賬稅額 供應(yīng)商轉(zhuǎn)回我們項(xiàng)目私人老板95000,扣稅金5000,這個(gè)過程怎么做會(huì)計(jì)分錄
第一個(gè)分錄就不給你寫了,第二個(gè),借 庫存商品? 990000? 應(yīng)交稅費(fèi) 1000 貸 其他應(yīng)收款100000? 然后借 其他應(yīng)收款95000? 主營業(yè)成本 5000? 貸 其他應(yīng)收款100000
老師,這樣做的話,那不就無法真實(shí)體現(xiàn)庫存商品的實(shí)際量了嗎?那庫存商品就增加了呀,但是實(shí)際上庫存商品是沒有增加的呀)因?yàn)檫@個(gè)是買票的,不是真實(shí)發(fā)生的材料
是的,但是有票的話,必須增加,不然這對(duì)不上
但這不是項(xiàng)目上真實(shí)發(fā)生的材料, 那到時(shí)候和項(xiàng)目上對(duì)材料實(shí)際發(fā)生的話,那不是也對(duì)不上呢?
對(duì)啊,所以本身業(yè)務(wù)就不合規(guī),只能一步一步做的,這個(gè)
建筑項(xiàng)目存在很大部分都是這樣,都沒法區(qū)分嗎?
對(duì),因?yàn)楸旧?,這種業(yè)務(wù),就不合理