你好,題目要求是計(jì)算什么?
求會計(jì)分錄:1、進(jìn)口丙材料80000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,已預(yù)付60000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫;2、轉(zhuǎn)賬付清第1題的余款;
購入甲材料500公斤,價(jià)款78000元,乙材料200公斤,價(jià)款67000元,對方開來增值稅專票,稅率16%,同時(shí)對方代墊1400元運(yùn)費(fèi)(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項(xiàng)開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到;預(yù)付甲材料貨款60000元;進(jìn)口丙材料80000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,第四題已預(yù)付60000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫;怎么做
1到銀行提取現(xiàn)金34 000元,以備購買材料; 2 購入原料甲38 000元,增值稅6080元,運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)現(xiàn)金支付34000元,余款暫欠,材料未到; 3 購入甲材料500公斤,價(jià)款78000元,乙材料200公斤,價(jià)款67000元,對方開來增值稅專票,稅率16%,同時(shí)對方代墊1400元運(yùn)費(fèi)(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項(xiàng)開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到; 4 預(yù)付甲材料貨款60 000元; 5 進(jìn)口丙材料80 000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,第四題已預(yù)付60 000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫; 6 轉(zhuǎn)賬歸還上月購入甲材料的貨款78560元; 7 采購員到上海出差預(yù)借差旅費(fèi)5000元,轉(zhuǎn)帳付訖 ; 8 采購員報(bào)銷差旅費(fèi)5635元,之前預(yù)借5000元,余款打到其工資賬戶中; 9 原購入的甲材料運(yùn)到,如數(shù)驗(yàn)收入庫 10 轉(zhuǎn)賬付清第5題的余款;
進(jìn)口丙材料8萬元,增值稅12800元。關(guān)稅2400元,第四題以預(yù)付6萬元,余款未付。材料運(yùn)到途中發(fā)生車禍損失一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠償,(賠款賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫。
簡答題 進(jìn)口丙材料80 000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,第四題已預(yù)付60 000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫;
老師 你好 請問這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時(shí)搞錯(cuò)當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯(cuò)科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費(fèi)用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開始正常申報(bào)可以嗎
老師請問一下,長期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個(gè)新公司去年才成立的,之前的會計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長期待攤—開辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答