借:其他應(yīng)付款 ——XX 單位 18 萬 貸:以前年度損益調(diào)整(或利潤分配 —— 未分配利潤) 18 萬

原先我們收了一個人的賬款是1.1萬。當(dāng)時是計入其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在我們要把欠的這筆應(yīng)付款還給對方,直接轉(zhuǎn)對方的私賬嗎? 還款時的會計分錄是: 借: 其他應(yīng)付款 -某某 貸: 銀行存款;對嗎?
如果18年之前手工做賬,18年之后用財務(wù)軟件做賬,有一筆供應(yīng)商的貨款是17年給的錢,可是18年才抵扣,現(xiàn)在應(yīng)付賬款那里貸方掛著這筆賬,我要怎么做分錄,把它調(diào)平,讓這款不掛賬
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬元,掛的科目為其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在法人把他個人的土地租賃給我單位,每年10萬元,付的現(xiàn)金10萬。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個分錄?如果是用之前那個科目其他應(yīng)付款好像不對,借:其他這付款10萬,貸:現(xiàn)金10萬,相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬,我只是先給法人10萬的土地租賃費,我怎么怎么做這個10萬的分錄
老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時記賬分錄是借:管理費用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費用。。。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)賬
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
機(jī)械公司購買吸污車,合同金額27萬,實際支付27萬,但是發(fā)票只能開20萬。 請問,這個賬務(wù)怎么處理
我們21年買的8萬多的商務(wù)車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
稅收滯納金在年報是需要納稅調(diào)增嗎
郭老師,我們21年買的8萬多的車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
老師,您好,我想咨詢下,公司是做無人機(jī)的,現(xiàn)有10幾臺的無人機(jī)榨機(jī),做固定資產(chǎn)清理,需要留存什么資料才能符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,還是做固定資產(chǎn)清理,是否需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
開票,業(yè)務(wù)委托費前面的大類是什么
老師 在個稅系統(tǒng)里面有個人勞務(wù)票開的我們公司的7000多 要申報后要繳個稅1000多 我是在勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法里面申報的)這個必須要扣繳么
公司新租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料款,收到發(fā)票和還未收到發(fā)票的賬務(wù)處理,麻煩老師給整理一下
公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 應(yīng)付A公司10萬 代A公司支付各項雜費2萬 扣除A公司提貨保證金2萬 剩余尾款銀行存款一次支付,相關(guān)分錄怎么做
老師您好,公司和某旅游客運公司簽訂了一份通勤車服務(wù)合同,約定乙方為甲方提供通勤班車服務(wù),有班車路線,發(fā)車時間等,駕駛員和車輛運行等費用由乙方承擔(dān),請問業(yè)務(wù)性質(zhì)是運輸服務(wù)還是租賃服務(wù),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該如何寫
我的分錄中沒有這 以前年度損益調(diào)整的科目 我計入營業(yè)外如何
你們是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則