你好1 借 原材料 82400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12800 貸 預(yù)付賬款 60000 應(yīng)付賬款 35200 借 其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 41200 貸 原材料 41200 2、 借 應(yīng)付賬款 35200 貸 銀行存款 35200
求會(huì)計(jì)分錄:1、進(jìn)口丙材料80000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,已預(yù)付60000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù);2、轉(zhuǎn)賬付清第1題的余款;
購(gòu)入甲材料500公斤,價(jià)款78000元,乙材料200公斤,價(jià)款67000元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專票,稅率16%,同時(shí)對(duì)方代墊1400元運(yùn)費(fèi)(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項(xiàng)開(kāi)出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到;預(yù)付甲材料貨款60000元;進(jìn)口丙材料80000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,第四題已預(yù)付60000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù);怎么做
1到銀行提取現(xiàn)金34 000元,以備購(gòu)買(mǎi)材料; 2 購(gòu)入原料甲38 000元,增值稅6080元,運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)現(xiàn)金支付34000元,余款暫欠,材料未到; 3 購(gòu)入甲材料500公斤,價(jià)款78000元,乙材料200公斤,價(jià)款67000元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專票,稅率16%,同時(shí)對(duì)方代墊1400元運(yùn)費(fèi)(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項(xiàng)開(kāi)出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到; 4 預(yù)付甲材料貨款60 000元; 5 進(jìn)口丙材料80 000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,第四題已預(yù)付60 000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù); 6 轉(zhuǎn)賬歸還上月購(gòu)入甲材料的貨款78560元; 7 采購(gòu)員到上海出差預(yù)借差旅費(fèi)5000元,轉(zhuǎn)帳付訖 ; 8 采購(gòu)員報(bào)銷差旅費(fèi)5635元,之前預(yù)借5000元,余款打到其工資賬戶中; 9 原購(gòu)入的甲材料運(yùn)到,如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù) 10 轉(zhuǎn)賬付清第5題的余款;
進(jìn)口丙材料8萬(wàn)元,增值稅12800元。關(guān)稅2400元,第四題以預(yù)付6萬(wàn)元,余款未付。材料運(yùn)到途中發(fā)生車禍損失一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠償,(賠款賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。
簡(jiǎn)答題 進(jìn)口丙材料80 000元,增值稅12800元,關(guān)稅2400元,第四題已預(yù)付60 000元,余款未付。材料運(yùn)到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險(xiǎn)公司鑒定,答應(yīng)全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù);
老師您好,請(qǐng)問(wèn)廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開(kāi)了專票回來(lái),公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請(qǐng)問(wèn) 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開(kāi)大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?