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處置一臺(tái)職工食堂用過的設(shè)備,設(shè)備購(gòu)置時(shí)按規(guī)定未扺扣,含稅收入1.03萬元,按用戶開的増值稅專用發(fā)票 為啥不用1.03/3%?2%計(jì)算銷項(xiàng)稅 (銷售自己使用過的物品,未抵扣減按2%征收呀,老師)

2025-11-11 09:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 09:21

你是一般納稅人就可以那樣處理

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同學(xué)你好,A設(shè)備應(yīng)納增值稅額=1.03萬/1.03*2%=200元
2023-11-06
A、設(shè)備的增值稅等于300 B、設(shè)備的增值稅400
2023-11-06
這個(gè)不是免稅,是可以享受減按3%征收。
2022-07-05
你好!具體是什么業(yè)務(wù)問題呢
2022-05-03
你好 開了專票就表示放棄減免了
2020-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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