不需要的 銷售方自己開(kāi)就行
購(gòu)買方未對(duì) 跨月 增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)將發(fā)票退回銷售方。購(gòu)買方需要申請(qǐng)紅字信息表嗎?
購(gòu)買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?如果購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?
以前專用發(fā)票是購(gòu)買方認(rèn)證了,購(gòu)買方需要開(kāi)紅字信息認(rèn)證,銷售方才能開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在是不是專用發(fā)票只要跨月了,即使沒(méi)有認(rèn)證,就得購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,銷售方才能沖紅
跨購(gòu)買方已抵扣專用發(fā)票跨年退貨,銷售方能申請(qǐng)紅字信息表?還是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,銷售方怎么做賬?
購(gòu)買方發(fā)票未認(rèn)證,發(fā)生了退貨,銷售方申請(qǐng)了紅字信息,開(kāi)紅字發(fā)票,這時(shí)購(gòu)買方,有需要確認(rèn)紅字信息表嗎?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?