你好!計(jì)入關(guān)機(jī)費(fèi)用核算

管理 費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中都分別包括員工的工資保險(xiǎn)公積金,那么在企業(yè)所得稅匯繳中期間費(fèi)用中的工資社保等部分只列示管理費(fèi)用中的還是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的工資部分也加上?
老師我們是非盈利組織,(協(xié)會(huì))平時(shí)靠收會(huì)費(fèi)進(jìn)行管理工作。請(qǐng)指教下在企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表上的營(yíng)業(yè)收入包括會(huì)費(fèi)收入嗎? 我們的會(huì)費(fèi)收入屬不計(jì)企稅的收入,如果包含在營(yíng)業(yè)收入中減去成本費(fèi)用若還有結(jié)余系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)交稅稅額那怎么處理呢?
民間非盈利組織的社保中公司繳納的那部分金額如何做會(huì)計(jì)分錄?是列入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用?
房地產(chǎn)企業(yè)支付給第三方擔(dān)保公司的農(nóng)民工擔(dān)保費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄?是進(jìn)入管理費(fèi)用還是開(kāi)發(fā)成本?
老師,您好!我們是民間非盈利組織。我單位2022年福利費(fèi)超出工資總額的14%了。我們的福利費(fèi)22年沒(méi)有計(jì)提,直接做入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)、貸:銀行存款?,F(xiàn)請(qǐng)問(wèn)超出工資總額的14%如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶查賬征收,是要取得成本票和進(jìn)項(xiàng)票嗎?個(gè)體戶的做賬會(huì)計(jì)科目是有什么不同嗎?
請(qǐng)樸老師回答:本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷(xiāo)售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷(xiāo)售收入的時(shí)候還用扣成本。
個(gè)體戶清稅手續(xù)是什么流程?
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
預(yù)交庫(kù)房租金怎么做賬,今后怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表?。?!老師這是什么意思7月開(kāi)的個(gè)體戶
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷(xiāo)售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷(xiāo)售收入的時(shí)候還用扣成本。
我有一家新企業(yè),做的業(yè)務(wù)是跟韓國(guó)的公司合作,在國(guó)內(nèi)承接一些韓國(guó)藝人演唱會(huì)的項(xiàng)目,我們作為項(xiàng)目投資方投資這個(gè)演唱會(huì)項(xiàng)目,演出結(jié)束后分成。前期我公司會(huì)收到一筆2000萬(wàn)的款項(xiàng),需要給別人開(kāi)具信息服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票。我該怎么處理開(kāi)票事宜,我已進(jìn)行稅務(wù)登記,激申請(qǐng)為一般納稅人。接下來(lái)我需要做哪些事情?如果需要發(fā)票先增版增量以應(yīng)對(duì)之后的大額開(kāi)票問(wèn)題,我需要準(zhǔn)備哪些資料可以申請(qǐng)發(fā)票增量,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果我需要開(kāi)票出去2000萬(wàn),怎么做稅務(wù)籌劃能讓我公司成本降到最低?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷(xiāo)售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷(xiāo)售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?

