你好 把紅字發(fā)票給采購方,再給開一張正確的發(fā)票
我們開具了專票給客人,客人拿回去認證了但是未抵扣,我們不小心沖紅了這張發(fā)票,請問我們該怎么處理?
請問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經認證抵扣?,F(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務怎么處理
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經在系統(tǒng)認證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經開完,請問怎么處理?
您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號開錯了 我沒有認證 這個發(fā)票 我5月份給客戶快遞抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)回去了 然后他們5月份開了紅字發(fā)票 我這邊應該怎么處理?
請問老師,我們去年給客戶開的發(fā)票,對方已認證,未抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票需要紅沖重新開具,已認證未抵扣是什么意思啊
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應付工資(實發(fā)部分) 其他應收款(個人承擔社保,公積金) 應交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務收入1280怎么計算出來的
出口貿易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們日常科目做貨代費。那實際應該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務費