你好,看發(fā)票內(nèi)容區(qū)分 申報(bào)表先填一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后新的正常認(rèn)證抵扣
日常記賬怎么區(qū)分貨物銷售和應(yīng)稅勞務(wù),相加收到的發(fā)票嗎 還有一個(gè)問題,認(rèn)證的發(fā)票,對方通知發(fā)票有誤,我已經(jīng)認(rèn)證,我這邊開具紅字信息表,對方開紅字發(fā)票給我,我把之前的會(huì)計(jì)分錄沖紅重新記一筆,那我報(bào)稅具體怎么在那幾個(gè)報(bào)表里怎么體現(xiàn)呢?
我們是銷售方,對方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開票步驟嗎?那個(gè)紅字信息表的編碼我們填哪里?
請問,我家是一般納稅人,19年的收到專票已認(rèn)證抵扣,發(fā)票已入賬,金額11000元。21年對方要求開紅字信息表,并重新開具發(fā)票10000元。請問,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號(hào)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
每個(gè)月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報(bào)到了個(gè)稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
第一季度利潤表中的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤相差上一年的本年利潤的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來,沒我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi),對方單位是小規(guī)模納稅人,需要開具普通發(fā)票,那我們開具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開具嗎
老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎?
老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購入設(shè)備的賬務(wù)處理
這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫的
老師。一個(gè)公司有采礦權(quán),然后和另外一家公司合作,那家公司負(fù)責(zé)開采,開采的這家公司開具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢?