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與供應商之間的貨款理賠4000元,供應商開了一張負數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了當時做的是:借:在建工程 現(xiàn)在還在在建工程),請問怎么做賬?

2024-09-14 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-14 13:37

借應付賬款 貸在建工程 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3633 追問 2024-09-14 13:38

嗯嗯,好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-14 13:38

不用客氣,工作愉快。

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收到負數(shù)發(fā)票時: 借:在建工程 -4000(紅字) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)4000(如果前期已抵扣進項稅,需做進項稅額轉(zhuǎn)出) 說明:沖減在建工程成本,同時將已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出。 如果之前支付貨款時有掛賬應付賬款: 借:應付賬款 -4000(紅字) 貸:在建工程 -4000(紅字) 說明:沖減應付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應付賬款,可根據(jù)實際情況調(diào)整相關科目
2024-09-14
借應付賬款 貸在建工程 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-09-14
借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款?負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-09-14
您好!你做同樣的分錄只是金額寫負數(shù)就好
2022-06-07
你好;? ?你開紅字信息表; 你做進項稅轉(zhuǎn)出分錄。 收到紅字發(fā)票? 在做紅沖分錄即可? ?
2022-12-12
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