借應付賬款 貸在建工程 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是供應商開給我們的,請問這個月我要怎么做賬?當時記的是借成本,進項稅,貸應付賬款
請問供應商的發(fā)票已經(jīng)開給我們了,我們也抵扣了,但是貨款 還沒付完,現(xiàn)在我們要求打折,就是單價降低,我應該怎么做呢
請問供應商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應商在我們開紅字信息表的當月,沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
老師好,我們單位是建筑企業(yè),施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在讓供貨商給補開了發(fā)票,我該怎么入賬,原賬是:借:預付賬款—施工隊貸:應付賬款—供貨商,后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款,憑證直接是借:應付賬款—供貨商貸:銀行存款或應收票據(jù),現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢,對方還是開的增值稅專用發(fā)票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
提問:與供應商之間的貨款理賠4000元,供應商開了一張負數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了),請問怎么做賬?
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉(zhuǎn)讓的價格一般怎么計算啊?有計算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。