你這個未分配利潤下面有顯示,你結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用,
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計費(fèi)用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對的,是吧。
你好,老師,請教你一下,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的吧,我這怎么老是不平,我其實也知道差在哪里,不是應(yīng)該自動生成平的呀,左邊資產(chǎn)差了一些管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用,費(fèi)用類的怎么會顯示,只是針對一些資產(chǎn)的呀
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師你好!我新接的會計的賬,我看到他資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費(fèi)用了,那也不對??!其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),就是多付出去的,不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎?是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢!分裂填報,填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財務(wù)軟件做的,自動生成報表,財務(wù)軟件不會自動分析做分裂填報嗎?
我想問一下,出口退稅CIF價出口,海運(yùn)費(fèi)這塊要怎么處理,能不能入銷售費(fèi)用。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
等結(jié)轉(zhuǎn)損益后才會平是吧
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益才會平
我簡單的問一下關(guān)于計提的事情,月未計提下月發(fā)放是嗎,必須月未計提是嗎?計、提利息,借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息,是這樣嗎?計提工資:借管理費(fèi)用 這里涉及一些醫(yī)社保的 ,下月實際發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 -職工醫(yī)社保 其他應(yīng)收款 -個人所得稅 - 銀行存款
原則是這樣,你要是沒有計提,沒有跨年,你這個下個月計提也可以,