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你好,老師,請教你一下,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的吧,我這怎么老是不平,我其實也知道差在哪里,不是應(yīng)該自動生成平的呀,左邊資產(chǎn)差了一些管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用,費(fèi)用類的怎么會顯示,只是針對一些資產(chǎn)的呀

你好,老師,請教你一下,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的吧,我這怎么老是不平,我其實也知道差在哪里,不是應(yīng)該自動生成平的呀,左邊資產(chǎn)差了一些管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用,費(fèi)用類的怎么會顯示,只是針對一些資產(chǎn)的呀
2020-05-06 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-05-06 16:47

你這個未分配利潤下面有顯示,你結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用,

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快賬用戶9357 追問 2020-05-06 17:11

等結(jié)轉(zhuǎn)損益后才會平是吧

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齊紅老師 解答 2020-05-06 17:12

是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益才會平

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快賬用戶9357 追問 2020-05-06 17:17

我簡單的問一下關(guān)于計提的事情,月未計提下月發(fā)放是嗎,必須月未計提是嗎?計、提利息,借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息,是這樣嗎?計提工資:借管理費(fèi)用 這里涉及一些醫(yī)社保的 ,下月實際發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 -職工醫(yī)社保 其他應(yīng)收款 -個人所得稅 - 銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-05-06 17:24

原則是這樣,你要是沒有計提,沒有跨年,你這個下個月計提也可以,

原則是這樣,你要是沒有計提,沒有跨年,你這個下個月計提也可以,
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你這個未分配利潤下面有顯示,你結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用,
2020-05-06
財務(wù)軟件不會的,你做什么科目財務(wù)報表就自動生成什么科目的
2021-07-23
只填寫利潤總額這個本年累計數(shù)等于企業(yè)所得稅申報表上面利潤總額? ???資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)?? 2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)? 。3季度季初=2季度期末,3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)??
2020-10-22
同學(xué)你好 同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-05-17
你好,借企業(yè)按應(yīng)付款貸利潤分配這里
2022-07-14
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