你好,同學(xué)。 是的,掛靠 就相當(dāng)于自己的工程拿給掛靠 人做,所以是要重新過賬處理的
我們是建筑行業(yè),別人掛靠的項目,之前的話甲方到款我沒都沒有開發(fā)票,現(xiàn)在甲方要發(fā)票了,但他沒有給我提供足額進項,而且之前賬上的款也用了,后期給我提供的進項保證四流合一的話,這個是不是要重新過賬?
我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當(dāng)時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師好,我們是建筑公司,以前的老項目,我們公司是甲方,之前的工程款都是都打到公司賬戶了,對方公司沒有要求我們甲方開發(fā)票,我們公司賬務(wù)處理是銀行存款都平賬了,現(xiàn)在對方公司要求我們公司開具發(fā)票,工程款之前都打到我們公司了,現(xiàn)在也不會回工程款了,我們開具的發(fā)票怎樣進行賬務(wù)處理???
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
但是他工程款都被他用完了,這要怎么過賬呢
你是掛靠,你收到甲方的錢你是收入處理,這掛靠 人要給你開票,你要把款項支付給他的啊
款項在他沒有開票前就支付給他了,所以我的意思是,現(xiàn)在都基本上付完了,而且進項也沒有提供,這要是在過賬要怎么過呢
你之前支付了,就是已經(jīng)走賬了,就不存在 再一次過賬的理由 了啊 現(xiàn)在要他補票就是了的
付的都不是按材料商付的
你首先要取得發(fā)票,然后讓這掛靠 人出具轉(zhuǎn)款委托書,委托你轉(zhuǎn)材料商的就是了
這個是不是要按70的材料,和30人工的比列來做賬
這個比例是按你實際情況,實際發(fā)票來處理。 一般是 45%左右材料,30%左右人式