記賬規(guī)則的話,是一致的呀。
商業(yè)活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算與服務(wù)性企業(yè)使用的記賬規(guī)則相同嗎?謝謝
請(qǐng)徐阿富老師講解,謝絕其他老師。謝謝。 1.請(qǐng)問(wèn)每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬(wàn)分之三算的嗎?合同金額也就等于開(kāi)的發(fā)票金額所以也可以用所開(kāi)發(fā)票總金額*萬(wàn)分之三對(duì)嗎? 7.工資的會(huì)計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目是一樣的嗎??jī)煞N準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
老師您好,我們單位是剛成立的林業(yè)企業(yè),小規(guī)模納稅人,使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,新建的賬套,參與招投標(biāo),中標(biāo)國(guó)家植樹(shù)造林項(xiàng)目,2年工程,工程完工后將林地交付給林業(yè)局下屬林業(yè)站。請(qǐng)問(wèn)老師,1、用用那個(gè)科目 核算造林成本,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,還是生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 2、收到國(guó)家投資用那個(gè)科目核算; 3、項(xiàng)目完工交付給林業(yè)局下屬林業(yè)站如何核算處理。 謝謝老師?。?!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,職工教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和賬務(wù)處理與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相同。分別按不超過(guò)工資總額的2%計(jì)提,確認(rèn)為應(yīng)付職工薪酬,并根據(jù)職工提供服務(wù)的受益對(duì)象,分別計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用賬戶。請(qǐng)問(wèn)老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也需要嗎?
商業(yè)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的存貨,用于獎(jiǎng)勵(lì)員工。請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模和一般納稅人在賬務(wù)處理上有什么不同嗎?請(qǐng)你分別寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄,謝謝!分別寫(xiě)出?。?!
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?