您好,一般貿(mào)易方式 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額%2B當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×征稅稅率-當(dāng)期全部進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期出口貨物的離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×退稅稅率 也就是13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)以后交稅
老師,先征后退 是不是指出口未稅100塊的東西 是不是先收13塊銷項(xiàng),再退9,進(jìn)價(jià)假設(shè)50,退稅率9%,生產(chǎn)企業(yè)。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(wàn)(銷項(xiàng)13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6.5萬(wàn))外銷100萬(wàn)(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬(wàn)),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬(wàn)的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來(lái)退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬(wàn),產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬(wàn)就可以? 不知道這樣是否正確
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價(jià)格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報(bào)關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時(shí)候 是這個(gè)合同價(jià)格再÷1+稅率 算不含稅價(jià)格么?2有一部分我們自己出口報(bào)關(guān)退稅,收入價(jià)格是合同F(xiàn)OB價(jià)格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口貨物單價(jià)是100元,收到貨后直接再出口銷售單價(jià)是400元,請(qǐng)問可以申請(qǐng)出口退稅的情況下,是否指“退進(jìn)項(xiàng)稅,免征銷項(xiàng)稅"? 如果這樣,這400元單價(jià)對(duì)應(yīng)的銷售額,就不需要繳納銷項(xiàng)稅? 這樣理解對(duì)嗎?謝謝
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
老師可以舉個(gè)例子嗎?
就您上面的例子,出口銷售是換算為人民100,銷項(xiàng)稅額是13,內(nèi)銷是50銷項(xiàng)稅額是6.5 ,進(jìn)項(xiàng)稅額是9,那本期應(yīng)納稅額是13+6.5-9
應(yīng)退稅額就是100*退稅率