您好,一般貿(mào)易方式 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額%2B當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×征稅稅率-當(dāng)期全部進項稅額 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期出口貨物的離岸價×外匯人民幣牌價×退稅稅率 也就是13%計算銷項稅額,可以抵扣進項以后交稅
老師,先征后退 是不是指出口未稅100塊的東西 是不是先收13塊銷項,再退9,進價假設(shè)50,退稅率9%,生產(chǎn)企業(yè)。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進項票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進項稅額
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時候 是這個合同價格再÷1+稅率 算不含稅價格么?2有一部分我們自己出口報關(guān)退稅,收入價格是合同F(xiàn)OB價格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
外貿(mào)企業(yè)進口貨物單價是100元,收到貨后直接再出口銷售單價是400元,請問可以申請出口退稅的情況下,是否指“退進項稅,免征銷項稅"? 如果這樣,這400元單價對應(yīng)的銷售額,就不需要繳納銷項稅? 這樣理解對嗎?謝謝
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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老師可以舉個例子嗎?
就您上面的例子,出口銷售是換算為人民100,銷項稅額是13,內(nèi)銷是50銷項稅額是6.5 ,進項稅額是9,那本期應(yīng)納稅額是13+6.5-9
應(yīng)退稅額就是100*退稅率