你好,你的會計分錄是對的
老師您好 這個月收到企業(yè)失業(yè)保險費返回 做了借:銀行存款 貸:遞延收益 上個月有員工在湖北滯留發(fā)了5000的補貼這個月可以做借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入嗎?還有因為這一員工在湖北滯留 申請了社保打來1540這我入什么科目?
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產(chǎn)企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務,我這樣做會計分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎設施配套費,做會計分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后每個月攤銷這個費用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據(jù)固定資產(chǎn)年限每個月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 。
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補貼款怎么入賬,我百度了一下應該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關支出時:借管理費用 貸銀行存款 同時 借遞延收益 貸管理費用-社保,我有點看不懂,這個費用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
我公司2017年承建教學樓,工程總造價100萬,當年己竣工驗收,當年政策財政局按工程總造價的2%獎勵補貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應交稅費-應交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計提 借:遞延收益18.35萬 貸:應付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
老師好,是這樣的,請教個問題,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),去年9月份因為收到一筆穩(wěn)崗補貼,做賬用了遞延收益這個科目,但是導出來的資產(chǎn)負債表沒有這個科目,導致不平,現(xiàn)在我想把他調(diào)成遞延稅款這個科目可以么,因為如果調(diào)成營業(yè)外收入的話,會影響利潤表,而且去年的稅也報了,導出來的資產(chǎn)負債表有遞延稅款這個科目
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
1540直接計入營業(yè)外收入就可以
失業(yè)保險金返還這個錢,到年底要是還有的話,是不是也可以直接做借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入?這個做到營業(yè)外收入后是不是就該交企業(yè)所得稅了?
一直有就可以做遞延收益 做到營業(yè)外收入需要繳納所得稅
每用一筆的時候,也是轉到營業(yè)外收入其實也是繳納企業(yè)所得稅的是這個意思吧?
是的,你說的非常對的這個