一月份借成本費用貸應(yīng)付帳款 二月份不做
例如2月支付1月份水電記入了2月份的成本。我現(xiàn)在當(dāng)期3月暫估3月的水電,那2月的水電費沒入成本要去進(jìn)哪里?
請問我們之前都是按實際支付水電的期間計入當(dāng)期成本,現(xiàn)在要改成發(fā)生當(dāng)期計入成本,就是之前都是2月支付1月份水電記入了2月份的成本?,F(xiàn)在我想1月份的成本記入一月的,要怎么調(diào)整?
老師你好!前期種植梭梭工程都是法人自己墊付或貸款支付前期費用,當(dāng)時沒有會計一直沒有做賬,今年4月開始做賬,11月份做賬中出現(xiàn)是19年工程用柴油的成本費用票,請問老師這些票據(jù)現(xiàn)在可以入賬嗎??當(dāng)時都是實實在在發(fā)生的成本!
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,我們2022年交水費5萬,有一部分計入2022年成本了,然后有一部分進(jìn)2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了別用用我們水的水費11000萬,(之前沒人告訴我有這11000萬)我已經(jīng)在2023年1月上年成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,我收到這11000元怎么做分錄,是不是要沖減之前的成本
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進(jìn)口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進(jìn)來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進(jìn)銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補(bǔ)助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理
例如2月支付1月份水電記入了2月份的成本。我現(xiàn)在當(dāng)期3月暫估3月的水電,那2月的水電費沒入成本要去進(jìn)哪里
二月份水電費啥時間支付的
2月是三月支付
二月份你可以做費用
安權(quán)責(zé)發(fā)生之前做的
這樣不太合理吧?兩個月的費用放到一個月增大了一個月的成本
一月份的放到一月份 二月份放到了二月份 三月份放到三月份