您好 是抵稅的金額只能在報(bào)表上掛著 不能抵扣使用 留底的票現(xiàn)在沒(méi)有期限
老師 我想問(wèn)一下 我公司一直有增值稅留抵 這個(gè)月金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)發(fā)票準(zhǔn)備入帳 是不是抵稅的金額只能在報(bào)表上掛著 不能抵扣使用 我們是不用交增值稅的 可以優(yōu)先使用金稅盤(pán)的稅額抵扣嗎
各位 我想問(wèn)一下 我公司一直有增值稅留抵 這個(gè)月金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)發(fā)票準(zhǔn)備入帳 是不是抵稅的金額只能在報(bào)表上掛著 不能抵扣使用 還有 留底的票 有期限嗎
老師,我想問(wèn)下,我們一般納稅人時(shí)留了未抵的稅額在賬上,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個(gè)報(bào)表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動(dòng)抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個(gè)有沒(méi)有影響我交稅? 因?yàn)橐话慵{稅人的留抵稅不是說(shuō)不能在小規(guī)模時(shí)抵扣用嗎
老師 我問(wèn)一下 比如當(dāng)月金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報(bào)稅軟件里抵扣 等到什么時(shí)候有稅款在抵扣完這樣一來(lái)賬套里 應(yīng)交增值稅和報(bào)s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對(duì)嗎 差的就是這個(gè)沒(méi)底的服務(wù)費(fèi)
你好老師,我公司9月份進(jìn)行留抵退稅,所有進(jìn)項(xiàng)稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額按照進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,3月已做賬務(wù)處理,但增值稅報(bào)表上因有進(jìn)項(xiàng)稅,所以一直為享受減免,請(qǐng)問(wèn),9月份的增值稅報(bào)表還可以抵扣金稅盤(pán)的全額稅款嗎?賬務(wù)和增值稅報(bào)表該怎么弄?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過(guò),稅務(wù)老師說(shuō)2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說(shuō)第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開(kāi)普票,我買(mǎi)菜對(duì)方可以給我開(kāi)專(zhuān)票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開(kāi)專(zhuān)票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷(xiāo),開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢(qián)的票,還有100多萬(wàn)的未開(kāi)票,如果注銷(xiāo)怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰(shuí)的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?