你好,計提提一部分成本
老師;麻煩問一下,小規(guī)模納稅人一季度光開發(fā)票30000元,公司賬戶上沒有任何支出。這個企業(yè)所得稅怎么報,求賜教
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
老師,我們有個公司剛申請開戶,小規(guī)模的,這個月開始申報納稅了,那個報企業(yè)所得稅的時候怎么是這樣,上一個季度根本沒有申報啊
老師,1月新開的小規(guī)模公司,這個季度報稅了,沒有任何業(yè)務。只報了個人所得稅每月500,一共1500。請問資產負債表和利潤表怎么填報
老師,麻煩問下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有開過發(fā)票,但是有開進來的成本發(fā)票,這個季度申報納稅時印花稅進項的這一部分繳納印花稅嗎?有收入沒開票客戶,是不是做無票收入!
老師您好,適應能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人