社保減免的不做,按照實際繳納的來做,減免的不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,直接不做
疫情社保減免期間怎么做賬,比如2月單位部分繳納15367.2,個人部分繳納6041.24,已入賬,借管理費用15367.2 其他應(yīng)收款~職工社保6041.24 貸銀行存款。 3月份這樣怎么做賬
老師,你好.2-4月份疫情期間多繳納社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保沒有繳納社保費。之前發(fā)放工資時已預(yù)扣社保個人部分,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 和銀行存款。5月從員工工資扣除個人社保部分如何做會計分錄呢?
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個人應(yīng)承擔的那部分社保費用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保,3月份才補申報和繳納社保費,有滯納金,請問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
如果3月工資是100(不含個人的社保部分),個人承擔社保是2,單位部分1 2月末計提3月的工資 借管理工資100(不含個人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個人社保部分) 3月繳納社保的時候 借管理費用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個其他應(yīng)收款社保個人承擔部分2怎么樣沖掉 實際單位也沒有扣下員工個人承擔的社保
您好,老師!社保費中個人繳納和單位繳納應(yīng)該怎么做分錄,是把個人繳納部分全部加起來,借計其他應(yīng)收款,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來借計管理費用,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,是這樣嗎
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當月入庫96.1噸,當月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點)為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分攤?
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
請問四層架構(gòu)的家族控股公司怎樣設(shè)置
老師 請問行政復(fù)議不是需要先把罰款交上才能申請行政復(fù)議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思
我實際銀行扣款的只有1583.65,但我應(yīng)該交的是6041.24個人部分?減半的單位部分醫(yī)療2756.71這個是沒有減免的,這個怎么做???如果我按實際扣款的來做,那會跟工資表不符啊,我工資表是正常扣掉了個人部分的社保啊
按照實際繳納的來計提就可以了,這個沒事,個人本來就是正常繳納的,減免的是公司承擔部分
那就是借其他應(yīng)收款~職工社保1583.65 貸銀行存款1583.65? 那我發(fā)放工資的時候是借應(yīng)付職工薪酬9450.86 貸其他應(yīng)收款6041.24 銀行存款84499.62。 這樣子的話我其他應(yīng)收款~職工社保會有余額一直掛著啊,還是應(yīng)該怎么做呢?
你要紅沖多計提的金額,這個是給企業(yè)的減免,企業(yè)按照減免之后的計提做賬
老師能告訴下具體怎么做嗎?我不太清楚,謝謝您了
就是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 金額就是你多余的掛賬的負數(shù)
老師這個是2月社保跟3月社保明細拍照給你。麻煩告訴我要怎么做下
這是2.3月份社保單,2月繳納社保分錄:借管理費用15367.2 其他應(yīng)收款~職工社保6041.24 貸銀行存款21408.44,請問3?繳納社保怎么做分錄
你2.3月計提是按照什么金額計提的?按照實際繳納的金額計提就可以了,多計提的直接原分錄負數(shù)紅沖了
可以舉個例子嗎?還是不太明白[捂臉]
比如說你2.3月份多計提了500元,那你就借管理費用-500 貸應(yīng)付職工薪酬-500 使用負數(shù)來做沖那個多計提的