你好,這個(gè)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師:購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票支付的稅點(diǎn)應(yīng)如何記帳呢、 開進(jìn)項(xiàng)票時(shí)另外增加的稅點(diǎn)
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬 元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具普通發(fā)票。可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?
老師 請(qǐng)教:加點(diǎn)開發(fā)票是否合法?加點(diǎn)開票是否可以寫進(jìn)合同?稅率調(diào)整,加點(diǎn)開票應(yīng)該如何調(diào)整?例如:購(gòu)買冰箱一臺(tái),價(jià)格是2400元,開票需要加稅點(diǎn)8%,開16%的發(fā)票 ,因國(guó)家政策調(diào)整,稅率降至13%,幾時(shí)開發(fā)票?調(diào)整稅點(diǎn)如何調(diào)整?假設(shè)有這么一個(gè)問題,請(qǐng)問老師會(huì)如何作答呢
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元,款項(xiàng)尚未支付;另外開出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)是6萬元,增值稅為0.54萬元。怎么算
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,算銷項(xiàng)稅額
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?