您好,那您可以在附表二里面紅字發(fā)票對應的進項稅額轉(zhuǎn)出里面填開紅字發(fā)票的稅額,然后在其他欄次再填一個相同的負數(shù)
老師,我出口進項對方給我開了負數(shù),怎么申報,之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師,我出口進項對方給我開了負數(shù),怎么申報,之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師:您好,請教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報關出口,進項也已經(jīng)退稅勾選,但申報退稅時因有點問題不能退稅,稅務申報需要處理嗎?賬務怎么處理?憑證怎么寫?
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進項在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師,去年的進項發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來今天對方開了工字發(fā)票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報增值稅的時候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫這個負數(shù)發(fā)票的分錄?
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務招待費,在購進和領用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結算方式是人民幣,報關單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應該是賬上不能確認收入是0,稅法說是收到貨款記入當期應納稅所得額是20,應該是遞延所得稅負債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細一點哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務轎車可以抵扣進項稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術服務~技術開發(fā)費;研發(fā)和技術服務~技術服務費,分別記什么科目呢
個體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產(chǎn)范圍承擔責任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
對方開完負數(shù)又開了相同金額的正數(shù)發(fā)票,正數(shù)怎么填報?。?
您好,正數(shù)正常處理,按出口退稅的認證方式處理
您好,正數(shù)正常處理,按出口退稅的認證方式處理