您好,那您可以在附表二里面紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填開(kāi)紅字發(fā)票的稅額,然后在其他欄次再填一個(gè)相同的負(fù)數(shù)
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對(duì)方給我開(kāi)了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對(duì)方給我開(kāi)了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師:您好,請(qǐng)教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)退稅勾選,但申報(bào)退稅時(shí)因有點(diǎn)問(wèn)題不能退稅,稅務(wù)申報(bào)需要處理嗎?賬務(wù)怎么處理?憑證怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易型出口企業(yè)未開(kāi)具出口發(fā)票的,怎么申報(bào)請(qǐng)以前月份的退稅,進(jìn)項(xiàng)在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來(lái)今天對(duì)方開(kāi)了工字發(fā)票過(guò)來(lái),我改怎么寫(xiě)分錄?我這樣寫(xiě),申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫(xiě)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫(xiě)
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開(kāi)始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開(kāi),法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
對(duì)方開(kāi)完負(fù)數(shù)又開(kāi)了相同金額的正數(shù)發(fā)票,正數(shù)怎么填報(bào)???
您好,正數(shù)正常處理,按出口退稅的認(rèn)證方式處理
您好,正數(shù)正常處理,按出口退稅的認(rèn)證方式處理