選的是抵扣勾選嗎?
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對方給我開了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對方給我開了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師:您好,請教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)退稅勾選,但申報(bào)退稅時(shí)因有點(diǎn)問題不能退稅,稅務(wù)申報(bào)需要處理嗎?賬務(wù)怎么處理?憑證怎么寫?
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報(bào)請以前月份的退稅,進(jìn)項(xiàng)在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來今天對方開了工字發(fā)票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請問,這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費(fèi),分別記什么科目呢
個(gè)體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
應(yīng)該在進(jìn)項(xiàng)里面填寫